提出日 | 平成22年6月25日 | 議案番号 | 第37号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成22年6月25日 | 議決結果 | 原案可決 賛成多数 |
議案本文 | |||
第37号議案 平成22年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回) 平成22年度東京都台東区の一般会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ320,637千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ89,020,637千円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為補正」による。 平成22年6月3日提出 東京都台東区長 吉 住 弘 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) ┌────────┬────────┬─────┬─────┬─────┐ │款 │項 │補正前の額│ 補正額 │ 計 │ ├────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤ │13 国庫支出金│ │18,514,657│ 5,518│18,520,175│ │ ├────────┼─────┼─────┼─────┤ │ │2 国庫補助金 │ 826,474│ 5,518│ 831,992│ ├────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤ │14 都支出金 │ │ 5,556,027│ 72,145│ 5,628,172│ │ ├────────┼─────┼─────┼─────┤ │ │2 都補助金 │ 1,037,803│ 70,365│ 1,108,168│ │ ├────────┼─────┼─────┼─────┤ │ │3 都委託金 │ 652,386│ 1,780│ 654,166│ ├────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤ │18 繰越金 │ │ 1,000,000│ 228,176│ 1,228,176│ │ ├────────┼─────┼─────┼─────┤ │ │1 繰越金 │ 1,000,000│ 228,176│ 1,228,176│ ├────────┼────────┼─────┼─────┼─────┤ │19 諸収入 │ │ 4,691,308│ 14,798│ 4,706,106│ │ ├────────┼─────┼─────┼─────┤ │ │4 受託事業収入│ 243,415│ 12,498│ 255,913│ │ ├────────┼─────┼─────┼─────┤ │ │8 雑入 │ 403,786│ 2,300│ 406,086│ ├────────┴────────┼─────┼─────┼─────┤ │歳 入 合 計 │88,700,000│ 320,637│89,020,637│ └─────────────────┴─────┴─────┴─────┘ 歳 出 (単位:千円) ┌────────┬─────────┬─────┬────┬─────┐ │ 款 │ 項 │正前の額 │補正額 │ 計 │ ├────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │2 総務費 │ │ 9,850,090│ 14,598│ 9,864,688│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 総務管理費 │ 7,504,617│ 11,196│ 7,515,813│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │3 戸籍及び住民 │ 585,266│ 3,402│ 588,668│ │ │ │ │ │ │ │ │ 基本台帳費 │ │ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │4 衛生費 │ │ 7,712,000│ 40,260│ 7,752,260│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │3 公衆衛生費 │ 1,312,386│ 34,719│ 1,347,105│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │4 環境衛生費 │ 276,869│ 5,541│ 282,410│ ├────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │5 文化観光費│ │ 1,658,474│ 28,753│ 1,687,227│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 観光費 │ 764,104│ 28,753│ 792,857│ ├────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │7 土木費 │ │ 6,131,339│ 166,448│ 6,297,787│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 土木管理費 │ 926,955│ 92,232│ 1,019,187│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 道路橋りょう費│ 2,000,727│ 25,556│ 2,026,283│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │4 公園費 │ 652,095│ 43,562│ 695,657│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │6 都市整備費 │ 880,173│ 4,830│ 885,003│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │7 住宅費 │ 1,340,866│ 268│ 1,341,134│ ├────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │8 教育費 │ │11,991,752│ 70,578│12,062,330│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 教育総務費 │ 1,458,169│ 1,780│ 1,459,949│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │5 幼稚園費 │ 822,046│ 5,636│ 827,682│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │8 社会教育費 │ 1,606,601│ 63,162│ 1,669,763│ ├────────┴─────────┼─────┼────┼─────┤ │歳 出 合 計 │88,700,000│ 320,637│89,020,637│ └──────────────────┴─────┴────┴─────┘ 第2表 債務負担行為補正 追 加 (単位:千円) ┌─────────────────────┬─────┬────┐ │ 事 項 │ 期 間 │限度額 │ ├─────────────────────┼─────┼────┤ │1 浅草文化観光センターの整備(展示制作・│平成23年度│ 100,148│ │ 展示制作監理委託) │ │ │ └─────────────────────┴─────┴────┘ |
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提案理由 | |||
補正前 887億円 補正額 3億2,063万7,000円 補正後 890億2,063万7,000円 |