提出日 | 平成20年6月3日 | 議案番号 | 第45号議案 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 平成20年6月3日 | 付託委員会 | 企画総務 |
委員会審査日 | 平成20年6月20日 | ||
議決年月日 | 平成20年6月25日 | 議決結果 | 修正可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第45号議案 平成20年度東京都台東区一般会計補正予算(第2回) 平成20年度東京都台東区の一般会計補正予算(第2回)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ252,890千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ90,173,217千円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成20年6月3日提出 東京都台東区長 吉 住 弘 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │12 使用料及び │ │ 3,185,193│ 1,840│ 3,187,033│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 手数料 │1 使用料 │ 2,404,275│ 1,840│ 2,406,115│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │13 国庫支出金 │ │ 15,228,717│ 578│ 15,229,295│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 国庫委託金 │ 25,109│ 578│ 25,687│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │14 都支出金 │ │ 5,243,525│ 3,849│ 5,247,374│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 都補助金 │ 1,474,192│ 3,849│ 1,478,041│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │16 寄附金 │ │ 79,381│ 7,000│ 86,381│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 寄附金 │ 79,381│ 7,000│ 86,381│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │18 繰越金 │ │ 1,000,000│ 225,192│ 1,225,192│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 繰越金 │ 1,000,000│ 225,192│ 1,225,192│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │19 諸収入 │ │ 4,611,441│ 14,431│ 4,625,872│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 受託事業収入 │ 222,324│ 14,431│ 236,755│ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 入 合 計 │ 89,920,327│ 252,890│ 90,173,217│ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 歳 出 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 総務費 │ │ 10,265,369│ 22,322│ 10,287,691│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 総務管理費 │ 7,867,479│ 6,301│ 7,873,780│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 選挙費 │ 17,015│ 578│ 17,593│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 区民施設費 │ 1,114,927│ 15,443│ 1,130,370│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │3 民生費 │ │ 32,240,510│ 29,129│ 32,269,639│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 社会福祉費 │ 8,807,042│ 21,431│ 8,828,473│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 児童福祉費 │ 7,022,774│ 7,698│ 7,030,472│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │5 文化観光費 │ │ 1,453,218│ 45,000│ 1,498,218│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 観光費 │ 527,539│ 45,000│ 572,539│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │7 土木費 │ │ 9,946,812│ 96,857│ 10,043,669│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 道路橋りょう費 │ 2,083,923│ 96,857│ 2,180,780│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │8 教育費 │ │ 8,266,810│ 59,582│ 8,326,392│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 中学校費 │ 858,536│ 39,914│ 898,450│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │5 幼稚園費 │ 1,372,880│ 19,668│ 1,392,548│ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 出 合 計 │ 89,920,327│ 252,890│ 90,173,217│ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ |
|||
提案理由 | |||
補正前 899億2,032万7,000円 補正額 2億5,289万円 補正後 901億7,321万7,000円 |