提出日 | 平成19年6月4日 | 議案番号 | 第32号議案 |
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委員会付託日 | 付託委員会 | 企画総務 | |
委員会審査日 | |||
議決年月日 | 平成19年6月27日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第32号議案 平成19年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回) 平成19年度東京都台東区の一般会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,820,648千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ85,720,648千円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為補正」による。 平成19年6月4日提出 東京都台東区長 吉 住 弘 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補 正 額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │12 使用料及び │ │ 3,138,787│ △8,052│ 3,130,735│ │ 手数料 ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 使用料 │ 2,408,713│ △10,350│ 2,398,363│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 手数料 │ 730,074│ 2,298│ 732,372│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │13 国庫支出金 │ │ 15,545,038│ 91,699│ 15,636,737│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 国庫負担金 │ 14,421,223│ 77,513│ 14,498,736│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 国庫補助金 │ 1,100,769│ 14,186│ 1,114,955│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │14 都支出金 │ │ 4,940,724│ 108,525│ 5,049,249│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 都負担金 │ 3,102,537│ 21,304│ 3,123,841│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 都補助金 │ 1,206,107│ 86,421│ 1,292,528│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 都委託金 │ 632,080│ 800│ 632,880│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │15 財産収入 │ │ 409,859│ 436,750│ 846,609│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 財産売払収入 │ 7,021│ 436,750│ 443,771│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │18 繰越金 │ │ 1│ 1,183,234│ 1,183,235│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 繰越金 │ 1│ 1,183,234│ 1,183,235│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │19 諸収入 │ │ 4,605,993│ 8,492│ 4,614,485│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │7 雑入 │ 458,587│ 8,492│ 467,079│ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 入 合 計 │ 83,900,000│ 1,820,648│ 85,720,648│ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 歳 出 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補 正 額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 総務費 │ │ 10,141,305│ 621,039│ 10,762,344│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 総務管理費 │ 7,945,172│ 610,789│ 8,555,961│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 徴税費 │ 440,958│ 2,268│ 443,226│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 区民施設費 │ 1,000,590│ 7,982│ 1,008,572│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │3 民生費 │ │ 32,310,664│ 193,719│ 32,504,383│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 社会福祉費 │ 8,281,400│ 37,735│ 8,319,135│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 児童福祉費 │ 6,836,141│ 155,984│ 6,992,125│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │4 衛生費 │ │ 7,288,663│ 215,095│ 7,503,758│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 衛生管理費 │ 643,021│ 24,977│ 667,998│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 保健所費 │ 968,305│ 0│ 968,305│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 公衆衛生費 │ 1,316,486│ 106,307│ 1,422,793│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 環境衛生費 │ 202,177│ 35,472│ 237,649│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │5 清掃費 │ 4,158,674│ 48,339│ 4,207,013│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │5 文化観光費 │ │ 1,320,829│ 60,948│ 1,381,777│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 文化費 │ 955,425│ 20,124│ 975,549│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 観光費 │ 365,404│ 40,824│ 406,228│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │6 産業経済費 │ │ 5,783,498│ 25,050│ 5,808,548│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 商工費 │ 5,783,498│ 25,050│ 5,808,548│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │7 土木費 │ │ 8,218,922│ 482,006│ 8,700,928│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 土木管理費 │ 615,026│ 28,707│ 643,733│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 道路橋りょう費 │ 2,199,702│ 221,445│ 2,421,147│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 公園費 │ 617,464│ 43,353│ 660,817│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │5 建築費 │ 373,589│ 8,000│ 381,589│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 都市整備費 │ 3,048,268│ 180,501│ 3,228,769│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │8 教育費 │ │ 6,513,647│ 222,791│ 6,736,438│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 教育総務費 │ 1,149,701│ 97,683│ 1,247,384│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 小学校費 │ 1,862,905│ 4,517│ 1,867,422│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 中学校費 │ 803,797│ 17,504│ 821,301│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 校外施設費 │ 82,789│ 8,666│ 91,455│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 社会教育費 │ 1,462,922│ 40,724│ 1,503,646│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │7 社会体育費 │ 371,694│ 53,697│ 425,391│ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 出 合 計 │ 83,900,000│ 1,820,648│ 85,720,648│ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 第2表 債務負担行為補正 追 加 (単位:千円) ┌───────────────────┬───────────┬─────────────┐ │事 項 │期 間 │限 度 額 │ ├───────────────────┼───────────┼─────────────┤ │1 入谷駅新出入口等設置支援 │平成20年度 │ 291,000│ │ │ 〜 │ │ │ │平成21年度 │ │ └───────────────────┴───────────┴─────────────┘ |
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提案理由 | |||
補正前 839億円 補正額 18億2,064万8,000円 補正後 857億2,064万8,000円 |