提出日 | 令和5年2月16日 | 議案番号 | 第1号議案 |
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委員会付託日 | 令和5年2月16日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 令和5年3月3日 | ||
議決年月日 | 令和5年3月15日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第1号議案 令和4年度東京都台東区一般会計補正予算(第10回) 令和4年度東京都台東区の一般会計補正予算(第10回)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ6,809,405千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ123,334,355千円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。 令和5年2月16日提出 東京都台東区長 服 部 征 夫 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │1 特別区税 │ │ 23,596,409│ 1,308,619│ 24,905,028│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 特別区民税 │ 20,747,717│ 1,308,619│ 22,056,336│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │9 特別区交付金 │ │ 28,700,000│ 1,100,000│ 29,800,000│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 特別区財政 │ │ │ │ │ │ │ 28,700,000│ 1,100,000│ 29,800,000│ │ │ 調整交付金 │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │11 分担金及び │ │ 719,970│ △34,229│ 685,741│ │ 負担金 ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 負担金 │ 693,230│ △34,229│ 659,001│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │13 国庫支出金 │ │ 28,599,023│ △691,378│ 27,907,645│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 国庫負担金 │ 22,131,981│ △611,559│ 21,520,422│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 国庫補助金 │ 6,411,049│ △79,819│ 6,331,230│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │14 都支出金 │ │ 9,210,971│ △185,941│ 9,025,030│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 都負担金 │ 5,200,457│ △39,074│ 5,161,383│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 都補助金 │ 3,373,743│ △142,860│ 3,230,883│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 都委託金 │ 636,771│ △4,007│ 632,764│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │16 寄附金 │ │ 67,469│ 1,000│ 68,469│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 寄附金 │ 67,469│ 1,000│ 68,469│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │17 繰入金 │ │ 5,646,881│ △764,378│ 4,882,503│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 基金繰入金 │ 5,519,268│ △1,064,914│ 4,454,354│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 特別会計繰入金 │ 127,613│ 300,536│ 428,149│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │18 繰越金 │ │ 4,270,322│ 6,076,982│ 10,347,304│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 繰越金 │ 4,270,322│ 6,076,982│ 10,347,304│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │19 諸収入 │ │ 3,366,094│ △1,270│ 3,364,824│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │7 雑入 │ 478,142│ △1,270│ 476,872│ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 入 合 計 │ 116,524,950│ 6,809,405│ 123,334,355│ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 歳 出 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 総務費 │ │ 16,007,426│ 6,572,220│ 22,579,646│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 総務管理費 │ 12,765,021│ 5,810,263│ 18,575,284│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 防災費 │ 1,086,498│ 791,957│ 1,878,455│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 徴税費 │ 619,904│ △10,000│ 609,904│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 戸籍及び住民 │ │ │ │ │ │ │ 751,166│ △20,000│ 731,166│ │ │ 基本台帳費 │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │3 民生費 │ │ 40,030,566│ △731,387│ 39,299,179│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 社会福祉費 │ 15,118,765│ 48,797│ 15,167,562│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 児童福祉費 │ 4,707,556│ △123,017│ 4,584,539│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 生活保護費 │ 20,124,442│ △657,167│ 19,467,275│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │4 衛生費 │ │ 13,304,742│ △250,217│ 13,054,525│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 衛生管理費 │ 1,144,513│ 70,703│ 1,215,216│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 保健所費 │ 1,494,951│ △25,000│ 1,469,951│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 公衆衛生費 │ 6,403,779│ △215,818│ 6,187,961│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 環境衛生費 │ 353,149│ △9,102│ 344,047│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │5 清掃費 │ 3,908,350│ △71,000│ 3,837,350│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │5 文化観光費 │ │ 1,466,120│ △89,731│ 1,376,389│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 文化費 │ 976,339│ △21,710│ 954,629│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 観光費 │ 489,781│ △68,021│ 421,760│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │6 産業経済費 │ │ 4,983,194│ 1,000│ 4,984,194│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 産業経済費 │ 4,983,194│ 1,000│ 4,984,194│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │7 土木費 │ │ 6,409,170│ 675,623│ 7,084,793│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 土木管理費 │ 1,260,320│ △19,752│ 1,240,568│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 道路橋りょう費 │ 2,520,983│ △98,000│ 2,422,983│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 公園費 │ 817,193│ △36,000│ 781,193│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │5 建築費 │ 240,858│ △15,000│ 225,858│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 都市整備費 │ 1,034,159│ 868,000│ 1,902,159│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │7 住宅費 │ 532,236│ △23,625│ 508,611│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │8 教育費 │ │ 24,564,439│ △610,157│ 23,954,282│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 教育総務費 │ 2,705,263│ △156,173│ 2,549,090│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 小学校費 │ 3,365,881│ △19,929│ 3,345,952│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 中学校費 │ 1,222,362│ △10,696│ 1,211,666│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │5 幼稚園費 │ 915,104│ 9,910│ 925,014│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 児童保育費 │ 12,599,176│ △393,174│ 12,206,002│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │7 こども園費 │ 1,370,192│ △40,095│ 1,330,097│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │9 諸支出金 │ │ 8,799,228│ 1,242,054│ 10,041,282│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 特別会計繰出金 │ 7,487,032│ △273,267│ 7,213,765│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │5 財政調整基金 │ │ │ │ │ │ │ 133,627│ 920,821│ 1,054,448│ │ │ 積立金 │ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 減債基金積立金 │ 6,927│ 594,500│ 601,427│ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 出 合 計 │ 116,524,950│ 6,809,405│ 123,334,355│ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 第2表 繰越明許費補正 追 加 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────────┬──────────┐ │款 │項 │事 業 名 │金 額 │ ├───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │2 総務費 │2 防災費 │密集住宅市街地整備促進│ 17,371│ ├───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │3 民生費 │2 児童福祉費 │いっとき保育における緊│ 4,000│ │ │ │急安全対策 │ │ ├───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │4 衛生費 │3 公衆衛生費 │新型コロナウイルスワク│ 1,200,000│ │ │ │チン接種 │ │ ├───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │7 土木費 │2 道路橋りょう │ │ │ │ │ │安全・安心な道づくり │ 30,280│ │ │ 費 │ │ │ ├───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │8 教育費 │5 幼稚園費 │幼稚園における緊急安全│ 15,000│ │ │ │対策 │ │ ├───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │8 教育費 │6 児童保育費 │保育所等における緊急安│ 177,000│ │ │ │全対策 │ │ ├───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │8 教育費 │7 こども園費 │こども園における緊急安│ 8,000│ │ │ │全対策 │ │ ├───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │8 教育費 │8 社会教育費 │生涯学習センター管理運│ 6,600│ │ │ │営 │ │ ├───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │8 教育費 │9 社会体育費 │柳北スポーツプラザ │ 2,915│ └───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘ |
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提案理由 | |||
補正前 1,165億2,495万円 補正額 68億 940万5,000円 補正後 1,233億3,435万5,000円 |