提出日 | 令和3年2月12日 | 議案番号 | 第2号議案 |
---|---|---|---|
委員会付託日 | 令和3年2月12日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 令和3年3月5日 | ||
議決年月日 | 令和3年3月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第2号議案 令和2年度東京都台東区一般会計補正予算(第9回) 令和2年度東京都台東区の一般会計補正予算(第9回)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,473,432千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ132,862,050千円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為補正」による。 令和3年2月12日提出 東京都台東区長 服 部 征 夫 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │1 特別区税 │ │ 22,541,314│ 668,571│ 23,209,885│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 特別区民税 │ 19,453,529│ 1,012,775│ 20,466,304│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 特別区たばこ税 │ 3,003,086│ △344,204│ 2,658,882│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │6 地方消費税 │ │ 5,876,683│ △394,584│ 5,482,099│ │ 交付金 ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 地方消費税 │ │ │ │ │ │ │ 5,876,683│ △394,584│ 5,482,099│ │ │ 交付金 │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │9 特別区交付金 │ │ 27,600,000│ △226,183│ 27,373,817│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 特別区財政 │ │ │ │ │ │ │ 27,600,000│ △226,183│ 27,373,817│ │ │ 調整交付金 │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │11 分担金及び │ │ 666,137│ △15,031│ 651,106│ │ 負担金 ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 負担金 │ 622,650│ △15,031│ 607,619│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │12 使用料及び │ │ 3,538,387│ △345,508│ 3,192,879│ │ 手数料 ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 使用料 │ 2,877,682│ △345,508│ 2,532,174│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │13 国庫支出金 │ │ 45,783,427│ △100,531│ 45,682,896│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 国庫負担金 │ 22,306,837│ 23,181│ 22,330,018│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 国庫補助金 │ 23,416,294│ △123,712│ 23,292,582│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │14 都支出金 │ │ 8,708,297│ △196,368│ 8,511,929│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 都負担金 │ 5,045,197│ 19,385│ 5,064,582│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 都補助金 │ 2,908,582│ △215,753│ 2,692,829│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │16 寄附金 │ │ 68,861│ 1,000│ 69,861│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 寄附金 │ 68,861│ 1,000│ 69,861│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │17 繰入金 │ │ 6,830,510│ 543,122│ 7,373,632│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 基金繰入金 │ 6,720,562│ △121,000│ 6,599,562│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 特別会計繰入金 │ 109,948│ 664,122│ 774,070│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │18 繰越金 │ │ 2,428,872│ 1,545,089│ 3,973,961│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 繰越金 │ 2,428,872│ 1,545,089│ 3,973,961│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │19 諸収入 │ │ 4,488,669│ △6,145│ 4,482,524│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │7 雑入 │ 679,496│ △6,145│ 673,351│ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 入 合 計 │ 131,388,618│ 1,473,432│ 132,862,050│ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 歳 出 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 総務費 │ │ 35,270,169│ △481,872│ 34,788,297│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 総務管理費 │ 29,786,068│ △368,616│ 29,417,452│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 徴税費 │ 516,658│ △20,000│ 496,658│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 戸籍及び住民 │ │ │ │ │ │ │ 933,306│ △65,678│ 867,628│ │ │ 基本台帳費 │ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │7 区民施設費 │ 2,185,327│ △25,578│ 2,159,749│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │8 監査委員費 │ 61,757│ △2,000│ 59,757│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │3 民生費 │ │ 37,252,892│ 7,755│ 37,260,647│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 社会福祉費 │ 11,900,484│ 26,755│ 11,927,239│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 児童福祉費 │ 4,839,209│ △5,000│ 4,834,209│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 国民年金費 │ 95,493│ △14,000│ 81,493│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │4 衛生費 │ │ 11,041,601│ △210,486│ 10,831,115│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 保健所費 │ 1,265,247│ △61,130│ 1,204,117│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 環境衛生費 │ 460,992│ △91,756│ 369,236│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │5 清掃費 │ 3,752,094│ △57,600│ 3,694,494│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │5 文化観光費 │ │ 1,719,045│ △237,796│ 1,481,249│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 文化費 │ 1,127,739│ △116,013│ 1,011,726│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 観光費 │ 591,306│ △121,783│ 469,523│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │6 産業経済費 │ │ 5,661,380│ △143,453│ 5,517,927│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 産業経済費 │ 5,661,380│ △143,453│ 5,517,927│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │7 土木費 │ │ 6,786,509│ △346,561│ 6,439,948│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 土木管理費 │ 1,359,367│ △97,194│ 1,262,173│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 道路橋りょう費 │ 2,646,438│ △88,000│ 2,558,438│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 公園費 │ 1,019,215│ △173,204│ 846,011│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │5 建築費 │ 231,907│ △3,000│ 228,907│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 都市整備費 │ 886,115│ 17,837│ 903,952│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │7 住宅費 │ 640,134│ △3,000│ 637,134│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │8 教育費 │ │ 24,149,309│ △605,774│ 23,543,535│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 教育総務費 │ 2,905,086│ △117,986│ 2,787,100│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 小学校費 │ 3,866,093│ △129,607│ 3,736,486│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 中学校費 │ 1,077,640│ △14,950│ 1,062,690│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 校外施設費 │ 78,285│ 964│ 79,249│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 児童保育費 │ 11,552,959│ △250,185│ 11,302,774│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │7 こども園費 │ 1,307,789│ △13,200│ 1,294,589│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │8 社会教育費 │ 1,780,475│ △52,391│ 1,728,084│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │9 社会体育費 │ 746,242│ △28,419│ 717,823│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │9 諸支出金 │ │ 8,220,192│ 3,491,619│ 11,711,811│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 特別会計繰出金 │ 7,368,595│ 118,657│ 7,487,252│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │5 財政調整基金 │ 117,929│ 2,695,962│ 2,813,891│ │ │ 積立金 │ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 減債基金積立金 │ 6,484│ 677,000│ 683,484│ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 出 合 計 │ 131,388,618│ 1,473,432│ 132,862,050│ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 第2表 債務負担行為補正 変 更 (単位:千円) ┌─────────────┬──────┬──────────────────────────┐ │事 項 │期 間 │限度額 │ ├─────────────┼──────┼────────────┬─────────────┤ │1 滞納管理・滞納モバイル│令和3年度 │補 正 前 │補 正 後 │ │ システム更改に伴う基盤│ ├────────────┼─────────────┤ │ 構築委託 │ │ 8,237│ 36,893│ └─────────────┴──────┴──────────────────────────┘ |
|||
提案理由 | |||
補正前 1,313億8,861万8,000円 補正額 14億7,343万2,000円 補正後 1,328億6,205万円 |