提出日 | 令和2年9月11日 | 議案番号 | 第44号議案 |
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委員会付託日 | 令和2年9月11日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 令和2年9月11日 | ||
議決年月日 | 令和2年9月11日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第44号議案 令和2年度東京都台東区一般会計補正予算(第3回) 令和2年度東京都台東区の一般会計補正予算(第3回)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ560,701千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ128,390,761千円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 令和2年9月11日提出 東京都台東区長 服 部 征 夫 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │13 国庫支出金 │ │ 43,634,744│ 431,797│ 44,066,541│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 国庫負担金 │ 21,010,120│ 353,208│ 21,363,328│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 国庫補助金 │ 22,564,328│ 78,589│ 22,642,917│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │18 繰越金 │ │ 1,212,222│ 128,904│ 1,341,126│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 繰越金 │ 1,212,222│ 128,904│ 1,341,126│ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 入 合 計 │ 127,830,060│ 560,701│ 128,390,761│ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 歳 出 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 総務費 │ │ 34,992,637│ 78,589│ 35,071,226│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 総務管理費 │ 29,511,238│ 78,589│ 29,589,827│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │3 民生費 │ │ 36,588,814│ 335,207│ 36,924,021│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 社会福祉費 │ 11,441,551│ 335,207│ 11,776,758│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │4 衛生費 │ │ 9,204,706│ 146,905│ 9,351,611│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 公衆衛生費 │ 2,591,310│ 146,905│ 2,738,215│ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 出 合 計 │ 127,830,060│ 560,701│ 128,390,761│ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 第2表 繰越明許費 (単位:千円) ┌─────────┬───────────┬────────────────┬────────┐ │款 │項 │事 業 名 │金 額 │ ├─────────┼───────────┼────────────────┼────────┤ │2 総務費 │1 総務管理費 │キャッシュレス決済の導入 │ 52,013│ └─────────┴───────────┴────────────────┴────────┘ |
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提案理由 | |||
補正前 1,278億3,006万円 補正額 5億6,070万1,000円 補正後 1,283億9,076万1,000円 |