提出日 | 令和2年5月15日 | 議案番号 | 第28号議案 |
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委員会付託日 | 令和2年5月15日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 令和2年5月15日 | ||
議決年月日 | 令和2年5月15日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第28号議案 令和2年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回) 令和2年度東京都台東区の一般会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ23,291,579千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ126,991,579千円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和2年5月15日提出 東京都台東区長 服 部 征 夫 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │13 国庫支出金 │ │ 22,302,196│ 21,100,438│ 43,402,634│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 国庫負担金 │ 20,939,329│ 54,214│ 20,993,543│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 国庫補助金 │ 1,302,571│ 21,046,224│ 22,348,795│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │14 都支出金 │ │ 8,515,255│ 30,650│ 8,545,905│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 都補助金 │ 2,715,690│ 30,650│ 2,746,340│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │17 繰入金 │ │ 5,690,071│ 960,491│ 6,650,562│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 基金繰入金 │ 5,690,071│ 960,491│ 6,650,562│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │19 諸収入 │ │ 3,283,387│ 1,200,000│ 4,483,387│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 貸付金元利収入 │ 2,066,646│ 1,200,000│ 3,266,646│ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 入 合 計 │ 103,700,000│ 23,291,579│ 126,991,579│ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 歳 出 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 総務費 │ │ 13,909,410│ 20,683,379│ 34,592,789│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 総務管理費 │ 8,827,859│ 20,683,379│ 29,511,238│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │3 民生費 │ │ 36,137,881│ 303,888│ 36,441,769│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 社会福祉費 │ 11,327,298│ 114,253│ 11,441,551│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 児童福祉費 │ 4,480,020│ 189,635│ 4,669,655│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │4 衛生費 │ │ 8,974,736│ 180,621│ 9,155,357│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 衛生管理費 │ 1,031,749│ 103,314│ 1,135,063│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 保健所費 │ 1,263,387│ 1,860│ 1,265,247│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 公衆衛生費 │ 2,473,204│ 75,447│ 2,548,651│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │6 産業経済費 │ │ 3,539,712│ 1,956,048│ 5,495,760│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 産業経済費 │ 3,539,712│ 1,956,048│ 5,495,760│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │9 諸支出金 │ │ 8,091,999│ 17,643│ 8,109,642│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 特別会計繰出金 │ 7,350,350│ 17,643│ 7,367,993│ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │10 予備費 │ │ 150,000│ 150,000│ 300,000│ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 予備費 │ 150,000│ 150,000│ 300,000│ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 出 合 計 │ 103,700,000│ 23,291,579│ 126,991,579│ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ |
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提案理由 | |||
補正前 1,037億円 補正額 232億9,157万9,000円 補正後 1,269億9,157万9,000円 |