提出日 | 平成27年2月6日 | 議案番号 | 第2号議案 |
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委員会付託日 | 平成27年2月6日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 平成27年2月13日 | ||
議決年月日 | 平成27年2月20日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第2号議案 平成26年度東京都台東区一般会計補正予算(第6回) 平成26年度東京都台東区の一般会計補正予算(第6回)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,023,337千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ95,715,455千円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 平成27年2月6日提出 東京都台東区長 職務代理者副区長 生 沼 正 篤 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │9 特別区交付金 │ │28,700,000 │ 500,000 │29,200,000 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 特別区財政調整 │28,700,000 │500,000 │29,200,000 │ │ │ 交付金 │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │11 分担金及び │ │909,946 │△4,734 │905,212 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 負担金 │2 負担金 │895,393 │△4,734 │890,659 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │13 国庫支出金 │ │22,145,932 │△822,101 │21,323,831 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 国庫負担金 │20,167,218 │△484,371 │19,682,847 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 国庫補助金 │1,906,409 │△337,730 │1,568,679 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │14 都支出金 │ │6,927,464 │△152,398 │6,775,066 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 都負担金 │4,574,866 │△84,938 │4,489,928 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 都補助金 │1,814,325 │△60,960 │1,753,365 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 都委託金 │538,273 │△6,500 │531,773 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │15 財産収入 │ │426,833 │37,136 │463,969 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 財産運用収入 │406,696 │30,036 │436,732 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 財産売払収入 │20,137 │7,100 │27,237 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │17 繰入金 │ │3,124,036 │△2,879,978 │244,058 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 基金繰入金 │3,060,171 │△3,058,171 │ 2,000 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 特別会計繰入金 │63,865 │178,193 │242,058 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │18 繰越金 │ │1,934,222 │2,296,223 │4,230,445 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 繰越金 │1,934,222 │2,296,223 │4,230,445 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │19 諸収入 │ │2,863,007 │ 2,515 │2,865,522 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │7 雑入 │484,538 │2,515 │487,053 │ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 入 合 計 │96,738,792 │△1,023,337 │95,715,455 │ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 歳 出 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │1 議会費 │ │683,360 │△12,047 │671,313 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 議会費 │683,360 │△12,047 │671,313 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 総務費 │ │14,294,073 │ 586,058 │14,880,131 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 総務管理費 │9,729,476 │ 673,556 │10,403,032 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 防災費 │1,527,626 │△67,998 │1,459,628 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 統計調査費 │35,689 │△6,500 │ 29,189 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │7 区民施設費 │1,819,397 │△13,000 │1,806,397 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │3 民生費 │ │37,285,830 │△924,741 │36,361,089 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 社会福祉費 │10,138,490 │△254,651 │9,883,839 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 児童福祉費 │4,262,337 │△38,826 │4,223,511 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 生活保護費 │22,802,292 │△631,264 │22,171,028 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │4 衛生費 │ │7,830,569 │△22,390 │7,808,179 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 衛生管理費 │1,072,022 │32,610 │1,104,632 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 環境衛生費 │ 239,846 │ 0 │ 239,846 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │5 清掃費 │3,645,890 │△55,000 │3,590,890 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │5 文化観光費 │ │1,490,026 │△24,400 │1,465,626 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 文化費 │817,252 │0 │817,252 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 観光費 │ 672,774 │△24,400 │ 648,374 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │6 産業経済費 │ │3,762,077 │△226,977 │3,535,100 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 産業経済費 │3,762,077 │△226,977 │3,535,100 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │7 土木費 │ │6,172,146 │△119,024 │6,053,122 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 土木管理費 │1,016,846 │△12,000 │1,004,846 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 道路橋りょう費 │2,453,714 │△80,000 │2,373,714 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 公園費 │747,737 │ 0 │747,737 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 都市整備費 │543,913 │ 976 │544,889 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │7 住宅費 │1,204,945 │△28,000 │1,176,945 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │8 教育費 │ │14,311,204 │△187,877 │14,123,327 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 教育総務費 │1,305,136 │△4,215 │1,300,921 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 小学校費 │1,918,919 │△12,000 │1,906,919 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 中学校費 │1,163,430 │△19,400 │1,144,030 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │5 幼稚園費 │745,557 │△5,000 │740,557 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 児童保育費 │5,629,908 │△106,666 │5,523,242 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │8 社会教育費 │2,045,238 │△27,000 │2,018,238 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │9 社会体育費 │752,154 │△13,596 │738,558 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │9 諸支出金 │ │10,759,507 │△91,939 │10,667,568 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │4 特別会計繰出金 │7,389,732 │△557,011 │6,832,721 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │5 財政調整基金 │20,090 │72,052 │92,142 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 積立金 │ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 減債基金積立金 │179,229 │393,020 │572,249 │ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 出 合 計 │96,738,792 │△1,023,337 │95,715,455 │ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 第2表 繰越明許費 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬──────────────┬───────┐ │款 │項 │事業名 │金 額 │ ├───────────┼───────────┼──────────────┼───────┤ │2 総務費 │2 防災費 │都市防災不燃化促進 │ 6,629 │ ├───────────┼───────────┼──────────────┼───────┤ │7 土木費 │2 道路橋りょう費 │電線類地中化モデル実施 │188,018 │ │ │ │ │ │ │ │ │(かっぱ橋本通り) │ │ └───────────┴───────────┴──────────────┴───────┘ |
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提案理由 | |||
補正前 967億3,879万2,000円 補正額 △10億2,333万7,000円 補正後 957億1,545万5,000円 |