提出日 | 平成26年6月3日 | 議案番号 | 第27号議案 |
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委員会付託日 | 平成26年6月3日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 平成26年6月20日 | ||
議決年月日 | 平成26年6月25日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第27号議案 平成26年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回) 平成26年度東京都台東区の一般会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ341,075千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ95,541,075千円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成26年6月3日提出 東京都台東区長 吉 住 弘 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │12 使用料及び │ │ 3,350,192 │ 1,100 │ 3,351,292 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 手数料 │ 1 使用料 │ 2,692,101 │ 1,100 │ 2,693,201 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │14 都支出金 │ │ 6,573,854 │93,152 │ 6,667,006 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 都補助金 │ 1,531,056 │91,732 │ 1,622,788 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │3 都委託金 │ 467,932 │ 1,420 │ 469,352 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │15 財産収入 │ │ 407,033 │19,800 │ 426,833 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │2 財産売払収入 │ 337 │19,800 │20,137 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │16 寄附金 │ │64,611 │ 1,000 │65,611 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 寄附金 │64,611 │ 1,000 │65,611 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │18 繰越金 │ │ 1,000,000 │ 222,824 │ 1,222,824 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 繰越金 │ 1,000,000 │ 222,824 │ 1,222,824 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │19 諸収入 │ │ 2,859,808 │ 3,199 │ 2,863,007 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │7 雑入 │ 481,339 │ 3,199 │ 484,538 │ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 入 合 計 │95,200,000 │ 341,075 │95,541,075 │ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ 歳 出 (単位:千円) ┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐ │款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │1 議会費 │ │ 659,433 │23,927 │ 683,360 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 議会費 │ 659,433 │23,927 │ 683,360 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 総務費 │ │13,750,171 │19,800 │13,769,971 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 総務管理費 │ 9,709,676 │19,800 │ 9,729,476 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │3 民生費 │ │36,754,454 │ 1,000 │36,755,454 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 社会福祉費 │ 9,952,084 │ 1,000 │ 9,953,084 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │5 文化観光費 │ │ 1,409,921 │18,533 │ 1,428,454 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 文化費 │ 755,123 │18,533 │ 773,656 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │6 産業経済費 │ │ 3,639,777 │ 122,300 │ 3,762,077 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 産業経済費 │ 3,639,777 │ 122,300 │ 3,762,077 │ ├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤ │8 教育費 │ │14,122,518 │ 155,515 │14,278,033 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │1 教育総務費 │ 1,303,716 │ 1,420 │ 1,305,136 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │6 児童保育費 │ 5,452,910 │ 154,095 │ 5,607,005 │ │ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │9 社会体育費 │ 752,154 │ 0 │ 752,154 │ ├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤ │歳 出 合 計 │95,200,000 │ 341,075 │95,541,075 │ └───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘ |
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提案理由 | |||
補正前 952億 補正額 3億4,107万5,000円 補正後 955億4,107万5,000円 |