平成22年度東京都台東区一般会計予算(第4回)
第1号議案
平成23年2月4日
付託日:平成23年2月4日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成23年2月24日
議決日:平成23年3月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第1号議案
平成22年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)
平成22年度東京都台東区の一般会計補正予算(第4回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ295,067千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ89,918,323千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。
平成23年2月4日提出
東京都台東区長 吉 住 弘
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│1 特別区税 │ │17,929,061 │△431,617 │17,497,444 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 特別区民税 │14,775,683 │△353,931 │14,421,752 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 特別区たばこ税 │3,097,128 │△77,686 │3,019,442 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 地方譲与税 │ │393,855 │1 │393,856 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 地方道路譲与税 │0 │1 │1 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 自動車取得税 │ │157,541 │4 │157,545 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 交付金 │1 自動車取得税 │157,541 │4 │157,545 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 交付金 │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│9 特別区交付金 │ │28,900,000 │△2,143,734 │26,756,266 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 特別区財政調整 │28,900,000 │△2,143,734 │26,756,266 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 交付金 │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│12 使用料及び │ │3,251,711 │△21,790 │3,229,921 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 手数料 │1 使用料 │2,580,347 │△12,219 │2,568,128 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 手数料 │671,364 │△9,571 │661,793 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│13 国庫支出金 │ │19,016,561 │△98,920 │18,917,641 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担金 │18,152,114 │△29,446 │18,122,668 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 国庫補助金 │830,625 │△69,474 │761,151 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14 都支出金 │ │5,953,321 │△40,953 │5,912,368 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都負担金 │4,067,388 │10,071 │4,077,459 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │1,231,767 │△48,104 │1,183,663 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 都委託金 │654,166 │△2,920 │651,246 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│16 寄附金 │ │85,831 │1,000 │86,831 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 寄附金 │85,831 │1,000 │86,831 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│17 繰入金 │ │3,283,777 │△173,151 │3,110,626 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 基金繰入金 │3,207,629 │△378,242 │2,829,387 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 特別会計繰入金 │76,148 │205,091 │281,239 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│18 繰越金 │ │1,498,231 │2,726,680 │4,224,911 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰越金 │1,498,231 │2,726,680 │4,224,911 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│19 諸収入 │ │4,707,132 │△112,587 │4,594,545 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 貸付金元利収入 │3,971,099 │△152,510 │3,818,589 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 障害福祉 │52,551 │10,423 │62,974 │
│ │ │ │ │ │
│ │ サービス収入 │ │ │ │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │8 雑入 │407,112 │29,500 │436,612 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計 │90,213,390 │△295,067 │89,918,323 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│1 議会費 │ │588,948 │△12,228 │576,720 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 議会費 │588,948 │△12,228 │576,720 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 総務費 │ │9,872,654 │△281,461 │9,591,193 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理費 │7,516,779 │△202,461 │7,314,318 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 徴税費 │474,556 │△15,000 │459,556 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 戸籍及び │588,668 │△51,000 │537,668 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 住民基本台帳費 │ │ │ │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 区民施設費 │1,004,190 │△13,000 │991,190 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 民生費 │ │33,753,610 │△311,188 │33,442,422 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 社会福祉費 │9,417,384 │△311,188 │9,106,196 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 衛生費 │ │7,780,210 │△218,410 │7,561,800 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 衛生管理費 │1,193,712 │△10,894 │1,182,818 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 保健所費 │936,142 │△38,000 │898,142 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 公衆衛生費 │1,363,602 │10,203 │1,373,805 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 環境衛生費 │282,410 │△5,240 │277,170 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 清掃費 │4,004,344 │△174,479 │3,829,865 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 文化観光費 │ │1,712,018 │△77,314 │1,634,704 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 文化費 │902,478 │△87,014 │815,464 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 観光費 │809,540 │9,700 │819,240 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6 産業経済費 │ │5,781,231 │△361,060 │5,420,171 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 産業経済費 │5,781,231 │△361,060 │5,420,171 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 土木費 │ │6,335,498 │△278,880 │6,056,618 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 土木管理費 │1,022,426 │△60,630 │961,796 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 道路橋りょう費 │2,026,283 │△87,300 │1,938,983 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 公園費 │695,657 │△72,244 │623,413 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 建築費 │329,453 │△27,412 │302,041 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 都市整備費 │910,098 │△28,794 │881,304 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 住宅費 │1,350,511 │△2,500 │1,348,011 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 教育費 │ │12,214,518 │△249,906 │11,964,612 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 教育総務費 │1,463,397 │△68,030 │1,395,367 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 小学校費 │1,800,790 │△7,000 │1,793,790 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 中学校費 │857,398 │△5,000 │852,398 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 幼稚園費 │827,682 │△43,000 │784,682 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 児童保育費 │4,548,302 │△70,000 │4,478,302 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 こども園費 │480,613 │△26,000 │454,613 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │8 社会教育費 │1,672,013 │△10,876 │1,661,137 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │9 社会体育費 │478,000 │△20,000 │458,000 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│9 諸支出金 │ │12,024,703 │1,495,380 │13,520,083 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 特別会計繰出金 │7,035,741 │1,445,837 │8,481,578 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 財政調整基金 │29,435 │21,000 │50,435 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 積立金 │ │ │ │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 減債基金積立金 │222,203 │28,543 │250,746 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 出 合 計 │90,213,390 │△295,067 │89,918,323 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
第2表 繰越明許費補正
追 加 (単位:千円)
┌─────────┬───────────┬─────────────────┬───────┐
│款 │項 │事業名 │金額 │
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│5 文化観光費 │2 観光費 │浅草文化観光センターの整備 │58,500 │
├─────────┼───────────┼─────────────────┼───────┤
│7 土木費 │2 道路橋りょう費 │電線類地中化モデル実施 │10,025 │
├─────────┼───────────┼─────────────────┼───────┤
│8 教育費 │8 社会教育費 │図書館管理運営 │15,624 │
└─────────┴───────────┴─────────────────┴───────┘
補正前 902億1,339万円
補正額 △2億9,506万7,000円
補正後 899億1,832万3,000円