台東区議会トップ

議案一覧

詳細情報

件名

平成17年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回)

番号

第71号議案

提出日

平成17年6月6日

委員会審査結果

付託日:平成17年6月6日
付託委員会:企画総務
審査日:平成17年6月21日
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成17年6月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第71号議案

         平成17年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回)

 平成17年度東京都台東区の一般会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ313,820千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ85,313,820千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成17年6月6日提出
                          東京都台東区長  吉 住   弘

 第1表 歳入歳出予算補正
  歳 入                                    (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14  都支出金    │           │   4,925,265│    85,955│   5,011,220│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  都補助金     │   1,525,535│    85,955│   1,611,490│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│17  繰入金     │           │   5,254,683│    152,176│   5,406,859│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  基金繰入金    │   5,254,681│    152,176│   5,406,857│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│18  繰越金     │           │   1,000,000│    75,689│   1,075,689│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  繰越金      │   1,000,000│    75,689│   1,075,689│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  入  合  計             │  85,000,000│    313,820│  85,313,820│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

  歳 出                                    (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2  総務費     │           │  10,148,584│     8,033│  10,156,617│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  総務管理費    │   7,276,273│     6,602│   7,282,875│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  徴税費      │    445,772│     1,431│    447,203│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3  民生費     │           │  31,762,883│     6,987│  31,769,870│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  児童福祉費    │   6,369,706│     6,987│   6,376,693│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5  産業経済費   │           │   5,653,936│    245,354│   5,899,290│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  商工費      │   5,298,440│    220,354│   5,518,794│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  観光費      │    355,496│    25,000│    380,496│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6  土木費     │           │   9,531,818│    53,446│   9,585,264│
└───────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│           │2  道路橋りょう費  │   2,158,105│    50,895│   2,209,000│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6  都市整備費    │   4,130,772│     2,551│   4,133,323│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  出  合  計             │  85,000,000│    313,820│  85,313,820│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

提案理由

補正前 850億円
補正額   3億1,382万0,000円
補正後 853億1,382万0,000円

メニュー