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件名

平成22年度東京都台東区一般会計補正予算(第3回)

番号

第62号議案

提出日

平成22年11月25日

委員会審査結果

付託日:平成22年11月25日
付託委員会:企画総務委員会

本会議議決結果

議決日:平成22年12月17日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第62号議案
         平成22年度東京都台東区一般会計補正予算(第3回)

 平成22年度東京都台東区の一般会計補正予算(第3回)は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ751,464千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ90,213,390千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
 (債務負担行為の補正)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為補正」による。
  平成22年11月25日提出
                        東京都台東区長  吉 住   弘

 第1表 歳入歳出予算補正
  歳 入   (単位:千円)
┌────────┬───────┬─────┬────┬─────┐
│    款   │   項   │補正前の額│補正額 │  計  │
├────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│13 国庫支出金 │       │18,511,496│ 505,065│19,016,561│
│        ├───────┼─────┼────┼─────┤
│        │1 国庫負担金│17,650,649│ 501,465│18,152,114│
│        ├───────┼─────┼────┼─────┤
│        │2 国庫補助金│  827,025│  3,600│  830,625│
├────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│14 都支出金  │       │ 5,788,488│ 164,833│ 5,953,321│
│        ├───────┼─────┼────┼─────┤
│        │1 都負担金 │ 3,918,455│ 148,933│ 4,067,388│
│        ├───────┼─────┼────┼─────┤
│        │2 都補助金 │ 1,215,867│ 15,900│ 1,231,767│
├────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│16 寄附金   │       │  82,831│  3,000│  85,831│
│        ├───────┼─────┼────┼─────┤
│        │1 寄附金  │  82,831│  3,000│  85,831│
├────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│18 繰越金   │       │ 1,419,725│ 78,506│ 1,498,231│
│        ├───────┼─────┼────┼─────┤
│        │1 繰越金  │ 1,419,725│ 78,506│ 1,498,231│
├────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│19 諸収入   │       │ 4,707,072│   60│ 4,707,132│
│        ├───────┼─────┼────┼─────┤
│        │8 雑入   │  407,052│   60│  407,112│
├────────┴───────┼─────┼────┼─────┤
│歳  入  合  計      │89,461,926│ 751,464│90,213,390│
└────────────────┴─────┴────┴─────┘

  歳 出   (単位:千円)
┌────────┬───────┬─────┬────┬─────┐
│    款   │   項   │補正前の額│補正額 │  計  │
├────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│2 総務費   │       │ 9,865,654│  7,000│ 9,872,654│
├────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│        │2 徴税費  │  467,556│  7,000│  474,556│
├────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│3 民生費   │       │33,031,604│ 722,006│33,753,610│
│        ├───────┼─────┼────┼─────┤
│        │1 社会福祉費│ 9,312,637│ 104,747│ 9,417,384│
│        ├───────┼─────┼────┼─────┤
│        │3 生活保護費│19,420,874│ 617,259│20,038,133│
├────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│5 文化観光費 │       │ 1,701,758│ 10,260│ 1,712,018│
│        ├───────┼─────┼────┼─────┤
│        │2 観光費  │  799,280│ 10,260│  809,540│
├────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│7 土木費   │       │ 6,328,998│  6,500│ 6,335,498│
│        ├───────┼─────┼────┼─────┤
│        │7 住宅費  │ 1,344,011│  6,500│ 1,350,511│
├────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│8 教育費   │       │12,208,820│  5,698│12,214,518│
│        ├───────┼─────┼────┼─────┤
│        │1 教育総務費│ 1,459,949│  3,448│ 1,463,397│
│        ├───────┼─────┼────┼─────┤
│        │8 社会教育費│ 1,669,763│  2,250│ 1,672,013│
├────────┴───────┼─────┼────┼─────┤
│歳  出  合  計      │89,461,926│ 751,464│90,213,390│
└────────────────┴─────┴────┴─────┘

 第2表 債務負担行為補正
  追 加   (単位:千円)
 ┌──────────────────┬──────┬─────┐
 │        事項        │  期間  │ 限度額 │
 ├──────────────────┼──────┼─────┤
 │1 凌雲橋エレベーター等整備    │平成23年度 │  12,180│
 │  (基本・詳細設計)       │      │     │
 └──────────────────┴──────┴─────┘

提案理由

補正前 894億6,192万6,000円
補正額   7億5,146万4,000円
補正後 902億1,339万0,000円

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