平成18年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)
第1号議案
平成19年2月2日
付託日:平成19年2月2日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年3月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第1号議案
平成18年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)
平成18年度東京都台東区の一般会計補正予算(第4回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,295,860千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ90,563,950千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成19年2月2日提出
東京都台東区長 吉 住 弘
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│1 特別区税 │ │ 16,537,617│ 350,151│ 16,887,768│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 特別区民税 │ 12,836,358│ 438,142│ 13,274,500│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 特別区たばこ税 │ 3,648,733│ △87,991│ 3,560,742│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 配当割交付金 │ │ 82,322│ 45,000│ 127,322│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 配当割交付金 │ 82,322│ 45,000│ 127,322│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 株式等譲渡所得 │ │ 77,983│ 60,000│ 137,983│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 割交付金 │1 株式等譲渡所得 │ 77,983│ 60,000│ 137,983│
│ │ │ │ │ │
│ │ 割交付金 │ │ │ │
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│8 地方特例交付金 │ │ 670,000│ 66,443│ 736,443│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 地方特例交付金 │ 670,000│ 66,443│ 736,443│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│9 特別区交付金 │ │ 27,900,000│ 3,000,000│ 30,900,000│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 特別区財政 │ 27,900,000│ 3,000,000│ 30,900,000│
│ │ │ │ │ │
│ │ 調整交付金 │ │ │ │
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│13 国庫支出金 │ │ 16,657,584│ △282,363│ 16,375,221│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担金 │ 14,561,962│ △282,363│ 14,279,599│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14 都支出金 │ │ 5,886,627│ △63,322│ 5,823,305│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都負担金 │ 2,991,996│ △15,322│ 2,976,674│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │ 2,345,896│ △48,000│ 2,297,896│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│15 財産収入 │ │ 440,682│ 95,999│ 536,681│
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┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 財産売払収入 │ 14,060│ 95,999│ 110,059│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│16 寄附金 │ │ 105,191│ 13,000│ 118,191│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 寄附金 │ 105,191│ 13,000│ 118,191│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│17 繰入金 │ │ 4,560,854│ △1,600,240│ 2,960,614│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 基金繰入金 │ 4,397,372│ △1,600,240│ 2,797,132│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│18 繰越金 │ │ 1,234,142│ 611,192│ 1,845,334│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰越金 │ 1,234,142│ 611,192│ 1,845,334│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計 │ 88,268,090│ 2,295,860│ 90,563,950│
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歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│2 総務費 │ │ 12,243,797│ 2,118,339│ 14,362,136│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理費 │ 9,473,643│ 2,142,756│ 11,616,399│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 区民施設費 │ 1,525,063│ △24,417│ 1,500,646│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 民生費 │ │ 32,680,433│ △475,740│ 32,204,693│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 社会福祉費 │ 7,968,879│ △129,725│ 7,839,154│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 児童福祉費 │ 6,682,904│ △32,000│ 6,650,904│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 生活保護費 │ 17,932,025│ △314,015│ 17,618,010│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 衛生費 │ │ 7,646,166│ △123,262│ 7,522,904│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 保健所費 │ 1,033,041│ △18,000│ 1,015,041│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 公衆衛生費 │ 1,294,690│ △50,262│ 1,244,428│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 清掃費 │ 4,392,530│ △55,000│ 4,337,530│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 産業経済費 │ │ 5,816,415│ △122,000│ 5,694,415│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 商工費 │ 5,433,250│ △110,000│ 5,323,250│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 観光費 │ 383,165│ △12,000│ 371,165│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6 土木費 │ │ 10,879,203│ △105,400│ 10,773,803│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 道路橋りょう費 │ 2,341,168│ △40,000│ 2,301,168│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 公園費 │ 724,921│ △33,000│ 691,921│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 建築費 │ 380,251│ △19,400│ 360,851│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 都市整備費 │ 5,406,339│ △13,000│ 5,393,339│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 教育費 │ │ 6,500,495│ △137,000│ 6,363,495│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 幼稚園費 │ 807,222│ △82,000│ 725,222│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 社会教育費 │ 1,494,808│ △55,000│ 1,439,808│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 諸支出金 │ │ 11,728,588│ 1,140,923│ 12,869,511│
└───────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 公債費 │ 5,913,372│ 0│ 5,913,372│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 特別会計繰出金 │ 5,629,155│ △225,837│ 5,403,318│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 財政調整基金 │ 34│ 1,366,760│ 1,366,794│
│ │ │ │ │ │
│ │ 積立金 │ │ │ │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 出 合 計 │ 88,268,090│ 2,295,860│ 90,563,950│
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補正前 882億6,809万円
補正額 22億9,586万円
補正後 905億6,395万円