平成18年度東京都台東区一般会計補正予算(第2回)
第75号議案
平成18年9月15日
付託日:平成18年9月15日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成18年10月27日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第75号議案
平成18年度東京都台東区一般会計補正予算(第2回)
平成18年度東京都台東区の一般会計補正予算(第2回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ339,935千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ88,266,024千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成18年9月15日提出
東京都台東区長 吉 住 弘
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
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│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│12 使用料及び │ │ 2,974,861│ 0│ 2,974,861│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 手数料 │1 使用料 │ 2,238,842│ 0│ 2,238,842│
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│14 都支出金 │ │ 5,440,643│ 445,984│ 5,886,627│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │ 1,899,912│ 445,984│ 2,345,896│
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│16 寄附金 │ │ 99,691│ 5,500│ 105,191│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 寄附金 │ 99,691│ 5,500│ 105,191│
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│17 繰入金 │ │ 4,798,765│ △237,911│ 4,560,854│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 基金繰入金 │ 4,798,763│ △401,391│ 4,397,372│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 特別会計繰入金 │ 2│ 163,480│ 163,482│
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│18 繰越金 │ │ 1,108,524│ 123,552│ 1,232,076│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰越金 │ 1,108,524│ 123,552│ 1,232,076│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│19 諸収入 │ │ 4,500,480│ 2,810│ 4,503,290│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 雑入 │ 302,820│ 2,810│ 305,630│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計 │ 87,926,089│ 339,935│ 88,266,024│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│2 総務費 │ │12,219,361 │22,370 │12,241,731 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理費 │9,450,640 │20,937 │9,471,577 │
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┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│ │2 徴税費 │ 433,870│ 1,433│ 435,303│
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│3 民生費 │ │ 32,444,115│ 236,318│ 32,680,433│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 社会福祉費 │ 7,948,312│ 20,567│ 7,968,879│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 児童福祉費 │ 6,637,012│ 45,892│ 6,682,904│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 生活保護費 │ 17,762,166│ 169,859│ 17,932,025│
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│4 衛生費 │ │ 7,625,732│ 20,434│ 7,646,166│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 衛生管理費 │ 699,872│ 9,038│ 708,910│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 環境衛生費 │ 211,995│ 5,000│ 216,995│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 清掃費 │ 4,386,134│ 6,396│ 4,392,530│
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│5 産業経済費 │ │ 5,798,465│ 17,950│ 5,816,415│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 商工費 │ 5,424,841│ 8,409│ 5,433,250│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 観光費 │ 373,624│ 9,541│ 383,165│
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│6 土木費 │ │ 10,873,284│ 5,919│ 10,879,203│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 道路橋りょう費 │ 2,338,175│ 2,993│ 2,341,168│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 公園費 │ 723,018│ 1,903│ 724,921│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 都市整備費 │ 5,405,316│ 1,023│ 5,406,339│
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│7 教育費 │ │ 6,429,157│ 71,338│ 6,500,495│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 教育総務費 │ 1,141,239│ 5,500│ 1,146,739│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 小学校費 │ 1,648,498│ 20,130│ 1,668,628│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 中学校費 │ 869,241│ 8,261│ 877,502│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 幼稚園費 │ 796,062│ 11,160│ 807,222│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 社会教育費 │ 1,491,474│ 3,334│ 1,494,808│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 社会体育費 │ 388,322│ 22,953│ 411,275│
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│8 諸支出金 │ │ 11,762,982│ △34,394│ 11,728,588│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 公債費 │ 5,913,372│ 0│ 5,913,372│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 特別会計繰出金 │ 5,663,549│ △34,394│ 5,629,155│
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│歳 出 合 計 │ 87,926,089│ 339,935│ 88,266,024│
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補正前 879億2,608万9,000円
補正額 3億3,993万5,000円
補正後 882億6,602万4,000円