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件名

平成18年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回)

番号

第60号議案

提出日

平成18年6月5日

委員会審査結果

付託日:平成18年6月5日
付託委員会:企画総務
審査日:平成18年6月20日
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成18年6月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第60号議案

         平成18年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回)

 平成18年度東京都台東区の一般会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ126,089千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ87,926,089千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
  平成18年6月5日提出
                          東京都台東区長  吉 住   弘

 第1表 歳入歳出予算補正
  歳 入                                    (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│12  使用料及び   │           │   2,972,296│     2,565│   2,974,861│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│   手数料     │1  使用料      │   2,236,277│     2,565│   2,238,842│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│16  寄附金     │           │    84,691│    15,000│    99,691│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  寄附金      │    84,691│    15,000│    99,691│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│18  繰越金     │           │   1,000,000│    108,524│   1,108,524│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  繰越金      │   1,000,000│    108,524│   1,108,524│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  入  合  計             │  87,800,000│    126,089│  87,926,089│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

  歳 出                                    (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2  総務費     │           │  12,216,361│     3,000│  12,219,361│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  総務管理費    │   9,447,640│     3,000│   9,450,640│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3  民生費     │           │  32,437,615│     6,500│  32,444,115│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  社会福祉費    │   7,941,812│     6,500│   7,948,312│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5  産業経済費   │           │   5,817,978│   △19,513│   5,798,465│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  商工費      │   5,445,354│   △20,513│   5,424,841│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  観光費      │    372,624│     1,000│    373,624│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6  土木費     │           │  10,747,182│    126,102│  10,873,284│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  道路橋りょう費  │   2,215,073│    123,102│   2,338,175│
└───────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┘

┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│           │6  都市整備費    │   5,402,316│     3,000│   5,405,316│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│7  教育費     │           │   6,419,157│    10,000│   6,429,157│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  教育総務費    │   1,136,239│     5,000│   1,141,239│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6  社会教育費    │   1,486,474│     5,000│   1,491,474│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  出  合  計             │  87,800,000│    126,089│  87,926,089│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

提案理由

補正前 878億円
補正額   1億2,608万9,000円
補正後 879億2,608万9,000円

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