令和7年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)
第67号議案
令和7年9月8日
付託日:令和7年9月8日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和7年10月1日
議決日:令和7年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第67号議案
令和7年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)
令和7年度東京都台東区の一般会計補正予算(第4回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,210,059千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ134,345,195千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為補正」による。
令和7年9月8日提出
東京都台東区長 服 部 征 夫
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
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│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│13 国庫支出金 │ │ 24,047,486│ 958│ 24,048,444│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担金 │ 21,463,304│ 958│ 21,464,262│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14 都支出金 │ │ 11,268,418│ 10,479│ 11,278,897│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都負担金 │ 5,481,991│ 479│ 5,482,470│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │ 4,724,936│ 10,000│ 4,734,936│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│17 繰入金 │ │ 10,588,362│ 81,608│ 10,669,970│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 特別会計繰入金 │ 0│ 81,608│ 81,608│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│18 繰越金 │ │ 3,000,656│ 1,103,981│ 4,104,637│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰越金 │ 3,000,656│ 1,103,981│ 4,104,637│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│19 諸収入 │ │ 5,207,050│ 13,033│ 5,220,083│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 雑入 │ 2,024,365│ 13,033│ 2,037,398│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計 │ 133,135,136│ 1,210,059│ 134,345,195│
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歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│2 総務費 │ │ 19,962,025│ 123│ 19,962,148│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理費 │ 14,517,611│ 123│ 14,517,734│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 民生費 │ │ 39,099,316│ 789,419│ 39,888,735│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 社会福祉費 │ 15,967,454│ 208,395│ 16,175,849│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 児童福祉費 │ 6,037,765│ 166,411│ 6,204,176│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 生活保護費 │ 17,004,301│ 414,613│ 17,418,914│
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│4 衛生費 │ │ 13,242,325│ 70,061│ 13,312,386│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 衛生管理費 │ 1,208,713│ 70,061│ 1,278,774│
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│8 教育費 │ │ 33,855,164│ 304,681│ 34,159,845│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 教育総務費 │ 3,427,143│ 299,261│ 3,726,404│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 小学校費 │ 7,485,419│ 2,822│ 7,488,241│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │8 社会教育費 │ 2,635,718│ 2,598│ 2,638,316│
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│9 諸支出金 │ │ 9,300,424│ 45,775│ 9,346,199│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 特別会計繰出金 │ 8,113,279│ △35,833│ 8,077,446│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 財政調整基金 │ 31,551│ 81,608│ 113,159│
│ │ 積立金 │ │ │ │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 出 合 計 │ 133,135,136│ 1,210,059│ 134,345,195│
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第2表 繰越明許費補正
変 更
(単位:千円)
┌──────┬────────┬───────────┬───────────────────┐
│款 │項 │事 業 名 │金 額 │
│ │ │ ├─────────┬─────────┤
│ │ │ │補 正 前 │補 正 後 │
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│2 総務費 │1 総務管理費 │情報システムの標準化 │ 200,189│ 272,294│
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第3表 債務負担行為補正
追 加
(単位:千円)
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│事 項 │期 間 │限 度 額 │
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│1 人事事務(人事管理システム改修│令和7年度 │ │
│ 委託) │ 〜 │ 21,701│
│ │令和8年度 │ │
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│2 松が谷福祉会館管理運営(1階〜│令和8年度 │ 48,507│
│ 3階空調設備取替工事) │ │ │
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│3 金曾木小学校大規模改修・増築(│ │ │
│ 建築・電気・空調等設備工事) │令和8年度 │ 16,506│
│ 物価高騰対応分) │ │ │
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│4 小学校・中学校・幼稚園スクール│ │ │
│ バス運営、小学校・中学校移動教│令和7年度 │ │
│ 室、オリエンテーション、教員経│ 〜 │ 161,989│
│ 験別研修会、環境関連施設体験学│令和8年度 │ │
│ 習、グローバル教育の推進(バス│ │ │
│ 借上げ) │ │ │
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│5 生涯学習センター機能強化等改修│ │ │
│ (建築・電気・空調等設備工事)│令和8年度 │ 16,355│
│ (物価高騰対応分) │ │ │
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補正前 1,331億3,513万6,000円
補正額 12億1,005万9,000円
補正後 1,343億4,519万5,000円