令和7年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回)
第49号議案
令和7年6月2日
付託日:令和7年6月2日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和7年6月20日
議決日:令和7年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第49号議案
令和7年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回)
令和7年度東京都台東区の一般会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,423,101千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ132,023,101千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為補正」による。
令和7年6月2日提出
東京都台東区長 服 部 征 夫
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
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│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│11 分担金及び│ │ 645,852│ △280,492│ 365,360│
│ 負担金 ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │2 負担金 │ 592,489│ △280,492│ 311,997│
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│12 使用料及び│ │ 4,253,202│ △120,105│ 4,133,097│
│ 手数料 ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │1 使用料 │ 3,559,557│ △120,105│ 3,439,452│
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│13 国庫支出金│ │ 23,615,123│ 431,013│ 24,046,136│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │2 国庫補助金 │ 2,092,896│ 431,013│ 2,523,909│
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│14 都支出金 │ │ 10,822,029│ 446,389│ 11,268,418│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │1 都負担金 │ 5,479,077│ 2,914│ 5,481,991│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │2 都補助金 │ 4,281,461│ 443,475│ 4,724,936│
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│16 寄附金 │ │ 65,415│ 1,000│ 66,415│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │1 寄附金 │ 65,415│ 1,000│ 66,415│
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│18 繰越金 │ │ 1,000,000│ 928,796│ 1,928,796│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │1 繰越金 │ 1,000,000│ 928,796│ 1,928,796│
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│19 諸収入 │ │ 5,184,725│ 16,500│ 5,201,225│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │7 雑入 │ 2,002,040│ 16,500│ 2,018,540│
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│歳 入 合 計 │ 130,600,000│ 1,423,101│ 132,023,101│
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歳 出 (単位:千円)
┌────────┬────────┬────────┬──────────┬────────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│2 総務費 │ │ 18,328,906│ 677,806│ 19,006,712│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │1 総務管理費 │ 13,188,495│ 373,803│ 13,562,298│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │2 防災費 │ 1,366,276│ 304,003│ 1,670,279│
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│3 民生費 │ │ 39,068,251│ 48,483│ 39,116,734│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │1 社会福祉費 │ 15,939,810│ 45,062│ 15,984,872│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │2 児童福祉費 │ 6,034,344│ 3,421│ 6,037,765│
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│4 衛生費 │ │ 13,080,794│ 118,152│ 13,198,946│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │4 環境衛生費 │ 635,630│ 15,400│ 651,030│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │5 清掃費 │ 5,097,520│ 102,752│ 5,200,272│
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│5 文化観光費│ │ 2,143,291│ 51,608│ 2,194,899│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │1 文化費 │ 1,497,800│ 1,000│ 1,498,800│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │2 観光費 │ 645,491│ 50,608│ 696,099│
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│7 土木費 │ │ 10,033,363│ 11,418│ 10,044,781│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │6 都市整備費 │ 2,310,066│ 11,418│ 2,321,484│
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│8 教育費 │ │ 33,327,579│ 515,634│ 33,843,213│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │1 教育総務費 │ 3,368,118│ 59,025│ 3,427,143│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │5 幼稚園費 │ 1,515,496│ 10,740│ 1,526,236│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │6 児童保育費 │ 14,193,478│ 431,271│ 14,624,749│
│ ├────────┼────────┼──────────┼────────┤
│ │7 こども園費 │ 1,591,956│ 14,598│ 1,606,554│
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│歳 出 合 計 │ 130,600,000│ 1,423,101│ 132,023,101│
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第2表 繰越明許費
(単位:千円)
┌────────┬────────┬─────────────┬───────────┐
│款 │項 │事業名 │金額 │
├────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│2 総務費 │1 総務管理費 │情報システムの標準化 │ 200,189│
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第3表 債務負担行為補正
追 加
(単位:千円)
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│事項 │期 間 │限度額 │
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│1 清川清掃車庫整備(設計) │令和8年度 │ │
│ │ 〜 │ 191,100│
│ │令和9年度 │ │
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│2 清川清掃車庫整備(コンストラ │令和8年度 │ │
│クション・マネジメント業務委託) │ 〜 │ 143,400│
│ │令和11年度 │ │
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補正前 1,306億円
補正額 14億2,310万1,000円
補正後 1,320億2,310万1,000円