平成15年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)
第1号議案
平成16年2月16日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成16年2月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第1号議案
平成15年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)
平成15年度東京都台東区の一般会計補正予算(第4回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ74,514千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ85,152,226千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第 213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費 は、「第2表 繰越明許費」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 地方自治法第 214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為補正」による。
平成16年2月16日提出
東京都台東区長 吉 住 弘
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
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│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 │
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│ 7 特別区交付金 │ │ 24,700,000 │ 1,500,000 │ 26,200,000 │
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│ │ 1 特別区財政 │ │ │ │
│ │ │ 24,700,000 │ 1,500,000 │ 26,200,000 │
│ │ 調整交付金 │ │ │ │
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│ 11 国庫支出金 │ │ 16,478,699 │ 40,188 │ 16,518,887 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 国庫負担金 │ 14,301,457 │ 40,188 │ 14,341,645 │
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│ 12 都支出金 │ │ 5,486,935 │ 20,094 │ 5,507,029 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 都負担金 │ 2,719,339 │ 20,094 │ 2,739,433 │
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│ 13 財産収入 │ │ 382,787 │ 270,000 │ 652,787 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 財産運用収入 │ 377,531 │ 270,000 │ 647,531 │
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┌─────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 │
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│ 14 寄附金 │ │ 133,343 │ 7,000 │ 140,343 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 寄附金 │ 133,343 │ 7,000 │ 140,343 │
├─────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 15 繰入金 │ │ 6,660,446 │ △ 2,600,000 │ 4,060,446 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 基金繰入金 │ 6,566,423 │ △ 2,600,000 │ 3,966,423 │
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│ 16 繰越金 │ │ 1,147,200 │ 688,204 │ 1,835,404 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 繰越金 │ 1,147,200 │ 688,204 │ 1,835,404 │
├─────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳入合計 │ 85,226,740 │ △ 74,514 │ 85,152,226 │
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歳 出 (単位:千円)
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│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 │
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│ 2 総務費 │ │ 10,580,757 │ 93,000 │ 10,673,757 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 総務管理費 │ 7,594,745 │ 124,000 │ 7,718,745 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 2 徴税費 │ 680,955 │ △ 31,000 │ 649,955 │
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│ 3 民生費 │ │ 30,577,961 │ 93,932 │ 30,671,893 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 社会福祉費 │ 8,644,928 │ 179,932 │ 8,824,860 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 2 児童福祉費 │ 5,809,318 │ △ 73,000 │ 5,736,318 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 4 国民年金費 │ 112,955 │ △ 13,000 │ 99,955 │
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│ 4 衛生費 │ │ 7,684,640 │ △ 155,588 │ 7,529,052 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 衛生管理費 │ 738,468 │ △ 3,588 │ 734,880 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 2 保健所費 │ 1,105,776 │ △ 28,000 │ 1,077,776 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 5 清掃費 │ 4,475,945 │ △ 124,000 │ 4,351,945 │
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│ 5 産業経済費 │ │ 6,072,868 │ △ 4,000 │ 6,068,868 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 商工費 │ 5,698,185 │ △ 4,000 │ 5,694,185 │
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│ 6 土木費 │ │ 10,089,123 │ △ 38,000 │ 10,051,123 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 土木管理費 │ 550,260 │ △ 13,000 │ 537,260 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 2 道路橋りょう費 │ 2,635,008 │ △ 15,000 │ 2,620,008 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 4 公園費 │ 621,552 │ △ 6,000 │ 615,552 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 5 建築費 │ 638,725 │ △ 4,000 │ 634,725 │
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│ 7 教育費 │ │ 7,353,223 │ △ 146,000 │ 7,207,223 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 教育総務費 │ 1,703,483 │ △ 28,000 │ 1,675,483 │
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┌─────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補正額 │ 計 │
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│ │ 2 小学校費 │ 1,785,404 │ △ 19,000 │ 1,766,404 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 5 幼稚園費 │ 846,946 │ △ 69,000 │ 777,946 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 6 社会教育費 │ 1,614,397 │ △ 30,000 │ 1,584,397 │
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│ 8 諸支出金 │ │ 12,089,850 │ 82,142 │ 12,171,992 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 2 公債費 │ 5,714,663 │ 0 │ 5,714,663 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 4 特別会計繰出金 │ 6,375,133 │ 82,142 │ 6,457,275 │
├─────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳出合計 │ 85,226,740 │ △ 74,514 │ 85,152,226 │
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第2表 繰越明許費
(単位:千円)
┌───────┬──────────┬────────────────┬───────┐
│ 款 │ 項 │ 事業名 │ 金額 │
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│ 6 土木費 │ 2 道路橋りょう費 │ 上野駅西側道路歩道整備 │ 165,666 │
│ ├──────────┼────────────────┼───────┤
│ │ 6 都市整備費 │ (仮称)上野広小路駐車場整備 │ 496,050 │
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第3表 債務負担行為補正
追 加 (単位:千円)
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│ 事 項 │ 期 間 │ 限度額 │
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│ 1 新台東病院整備(基本計画策定) │ 平成16年度 │ 7,000 │
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補正前 852億2,674万円
補正額 △7,451万4,000円
補正後 851億5,222万6,000円