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件名

令和3年度東京都台東区一般会計補正予算(第2回)

番号

第25号議案

提出日

令和3年6月2日

委員会審査結果

付託日:令和3年6月2日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和3年6月22日

本会議議決結果

議決日:令和3年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第25号議案
         令和3年度東京都台東区一般会計補正予算(第2回)

 令和3年度東京都台東区の一般会計補正予算(第2回)は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ334,049千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ106,885,903千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
  令和3年6月2日提出
                        東京都台東区長  服 部 征 夫

 第1表 歳入歳出予算補正
  歳 入                                    (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14  都支出金    │           │   8,617,365│    185,087│   8,802,452│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2 都補助金     │   2,854,600│    185,087│   3,039,687│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│15  財産収入    │           │    330,527│     9,285│    339,812│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2 財産売払収入   │      304│     9,285│     9,589│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│16  寄附金     │           │    64,881│     1,000│    65,881│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 寄附金      │    64,881│     1,000│    65,881│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│18  繰越金     │           │   1,000,000│    132,913│   1,132,913│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 繰越金      │   1,000,000│    132,913│   1,132,913│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│19  諸収入     │           │   3,323,097│     5,764│   3,328,861│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7 雑入       │   643,107 │     5,764│    648,871│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  入  合  計             │  106,551,854│    334,049│  106,885,903│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

  歳 出                                    (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2  総務費     │           │  14,268,300│    65,285│  14,333,585│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 総務管理費    │   8,312,763│    65,285│   8,378,048│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│4  衛生費     │           │   9,477,764│     4,994│   9,482,758│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │5 清掃費      │   3,911,482│     4,994│   3,916,476│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5  文化観光費   │           │   1,463,317│     1,000│   1,464,317│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 文化費      │   1,001,372│     1,000│   1,002,372│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6  産業経済費   │           │   3,698,797│    216,665│   3,915,462│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 産業経済費    │   3,698,797│    216,665│   3,915,462│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│8  教育費     │           │  25,226,719│    46,105│  25,272,824│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 教育総務費    │   2,602,130│    40,105│   2,642,235│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3 中学校費     │   1,034,747│     6,000│   1,040,747│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  出  合  計             │  106,551,854│    334,049│  106,885,903│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

提案理由

補正前 1,065億5,185万4,000円
補正額    3億3,404万9,000円
補正後 1,068億8,590万3,000円

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