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件名

令和2年度東京都台東区一般会計補正予算(第9回)

番号

第2号議案

提出日

令和3年2月12日

委員会審査結果

付託日:令和3年2月12日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和3年3月5日

本会議議決結果

議決日:令和3年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第2号議案
         令和2年度東京都台東区一般会計補正予算(第9回)

 令和2年度東京都台東区の一般会計補正予算(第9回)は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,473,432千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ132,862,050千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
 (債務負担行為の補正)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為補正」による。
  令和3年2月12日提出
                        東京都台東区長  服 部 征 夫

 第1表 歳入歳出予算補正
  歳 入                                    (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│1  特別区税    │           │  22,541,314│    668,571│  23,209,885│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 特別区民税    │  19,453,529│   1,012,775│  20,466,304│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3 特別区たばこ税  │   3,003,086│   △344,204│   2,658,882│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6  地方消費税   │           │   5,876,683│   △394,584│   5,482,099│
│   交付金     ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 地方消費税    │       │       │       │
│ │ │   5,876,683│   △394,584│   5,482,099│
│           │  交付金      │       │       │       │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│9  特別区交付金  │           │  27,600,000│   △226,183│  27,373,817│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 特別区財政    │       │       │       │
│ │ │  27,600,000│   △226,183│  27,373,817│
│           │  調整交付金    │       │       │       │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│11  分担金及び   │           │    666,137│   △15,031│    651,106│
│   負担金     ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2 負担金      │    622,650│   △15,031│    607,619│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│12  使用料及び   │           │   3,538,387│   △345,508│   3,192,879│
│   手数料     ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 使用料      │   2,877,682│   △345,508│   2,532,174│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│13  国庫支出金   │           │  45,783,427│   △100,531│  45,682,896│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 国庫負担金    │  22,306,837│    23,181│  22,330,018│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2 国庫補助金    │  23,416,294│   △123,712│  23,292,582│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14  都支出金    │           │   8,708,297│   △196,368│   8,511,929│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 都負担金     │   5,045,197│    19,385│   5,064,582│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2 都補助金     │   2,908,582│   △215,753│   2,692,829│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│16  寄附金     │           │    68,861│     1,000│    69,861│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 寄附金      │    68,861│     1,000│    69,861│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│17  繰入金     │           │   6,830,510│    543,122│   7,373,632│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 基金繰入金    │   6,720,562│   △121,000│   6,599,562│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2 特別会計繰入金  │    109,948│    664,122│    774,070│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│18  繰越金     │           │   2,428,872│   1,545,089│   3,973,961│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 繰越金      │   2,428,872│   1,545,089│   3,973,961│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│19  諸収入     │           │   4,488,669│    △6,145│   4,482,524│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7 雑入       │    679,496│    △6,145│    673,351│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  入  合  計             │  131,388,618│   1,473,432│  132,862,050│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

  歳 出                                    (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2  総務費     │           │  35,270,169│   △481,872│  34,788,297│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 総務管理費    │  29,786,068│   △368,616│  29,417,452│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3 徴税費      │    516,658│   △20,000│    496,658│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4 戸籍及び住民   │       │       │       │
│ │ │    933,306│   △65,678│    867,628│
│           │  基本台帳費    │       │       │       │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7 区民施設費    │   2,185,327│   △25,578│   2,159,749│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │8 監査委員費    │    61,757│    △2,000│    59,757│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3  民生費     │           │  37,252,892│     7,755│  37,260,647│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 社会福祉費    │  11,900,484│    26,755│  11,927,239│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2 児童福祉費    │   4,839,209│    △5,000│   4,834,209│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4 国民年金費    │    95,493│   △14,000│    81,493│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│4  衛生費     │           │  11,041,601│   △210,486│  10,831,115│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2 保健所費     │   1,265,247│   △61,130│   1,204,117│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4 環境衛生費    │    460,992│   △91,756│    369,236│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │5 清掃費      │   3,752,094│   △57,600│   3,694,494│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5  文化観光費   │           │   1,719,045│   △237,796│   1,481,249│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 文化費      │   1,127,739│   △116,013│   1,011,726│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2 観光費      │    591,306│   △121,783│    469,523│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6  産業経済費   │           │   5,661,380│   △143,453│   5,517,927│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 産業経済費    │   5,661,380│   △143,453│   5,517,927│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│7  土木費     │           │   6,786,509│   △346,561│   6,439,948│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 土木管理費    │   1,359,367│   △97,194│   1,262,173│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2 道路橋りょう費  │   2,646,438│   △88,000│   2,558,438│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4 公園費      │   1,019,215│   △173,204│    846,011│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │5 建築費      │    231,907│    △3,000│    228,907│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6 都市整備費    │    886,115│    17,837│    903,952│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7 住宅費      │    640,134│    △3,000│    637,134│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│8  教育費     │           │  24,149,309│   △605,774│  23,543,535│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1 教育総務費    │   2,905,086│   △117,986│   2,787,100│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2 小学校費     │   3,866,093│   △129,607│   3,736,486│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3 中学校費     │   1,077,640│   △14,950│   1,062,690│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4 校外施設費    │    78,285│      964│    79,249│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6 児童保育費    │  11,552,959│   △250,185│  11,302,774│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7 こども園費    │   1,307,789│   △13,200│   1,294,589│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │8 社会教育費    │   1,780,475│   △52,391│   1,728,084│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │9 社会体育費    │    746,242│   △28,419│    717,823│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│9  諸支出金    │           │   8,220,192│   3,491,619│  11,711,811│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4 特別会計繰出金  │   7,368,595│    118,657│   7,487,252│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │5 財政調整基金   │    117,929│   2,695,962│   2,813,891│
│           │  積立金      │       │       │       │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6 減債基金積立金  │     6,484│    677,000│    683,484│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  出  合  計             │  131,388,618│   1,473,432│  132,862,050│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

 第2表 債務負担行為補正
  変 更
                                         (単位:千円)
┌─────────────┬──────┬──────────────────────────┐
│事 項          │期 間   │限度額                       │
├─────────────┼──────┼────────────┬─────────────┤
│1 滞納管理・滞納モバイル│令和3年度 │補 正 前       │補 正 後        │
│  システム更改に伴う基盤│      ├────────────┼─────────────┤
│  構築委託       │      │          8,237│          36,893│
└─────────────┴──────┴──────────────────────────┘

提案理由

補正前 1,313億8,861万8,000円
補正額   14億7,343万2,000円
補正後 1,328億6,205万円

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