令和2年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)
第45号議案
令和2年9月11日
付託日:令和2年9月11日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和2年10月5日
議決日:令和2年10月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第45号議案
令和2年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)
令和2年度東京都台東区の一般会計補正予算(第4回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,285,663千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ129,676,424千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和2年9月11日提出
東京都台東区長 服 部 征 夫
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
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│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│13 国庫支出金 │ │ 44,066,541│ 552,634│ 44,619,175│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担金 │ 21,363,328│ 300│ 21,363,628│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 国庫補助金 │ 22,642,917│ 552,334│ 23,195,251│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14 都支出金 │ │ 8,636,856│ 50,900│ 8,687,756│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都負担金 │ 5,045,047│ 150│ 5,045,197│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │ 2,837,291│ 50,750│ 2,888,041│
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│15 財産収入 │ │ 429,600│ 7,752│ 437,352│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 財産運用収入 │ 428,431│ △73,248│ 355,183│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 財産売払収入 │ 1,169│ 81,000│ 82,169│
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│16 寄附金 │ │ 67,861│ 1,000│ 68,861│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 寄附金 │ 67,861│ 1,000│ 68,861│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│17 繰入金 │ │ 6,720,562│ 109,948│ 6,830,510│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 特別会計繰入金 │ 0│ 109,948│ 109,948│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│18 繰越金 │ │ 1,341,126│ 560,345│ 1,901,471│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰越金 │ 1,341,126│ 560,345│ 1,901,471│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│19 諸収入 │ │ 4,485,585│ 3,084│ 4,488,669│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 雑入 │ 676,412│ 3,084│ 679,496│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳 入 合 計 │ 128,390,761│ 1,285,663│ 129,676,424│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│2 総務費 │ │ 35,071,226│ 198,943│ 35,270,169│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理費 │ 29,589,827│ 196,241│ 29,786,068│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 防災費 │ 1,511,510│ 0│ 1,511,510│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 区民施設費 │ 2,182,625│ 2,702│ 2,185,327│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 民生費 │ │ 36,924,021│ 301,258│ 37,225,279│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 社会福祉費 │ 11,776,758│ 96,113│ 11,872,871│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 児童福祉費 │ 4,816,700│ 22,509│ 4,839,209│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 生活保護費 │ 20,234,999│ 182,636│ 20,417,635│
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│4 衛生費 │ │ 9,351,611│ 51,409│ 9,403,020│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 衛生管理費 │ 1,135,063│ 19,115│ 1,154,178│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 公衆衛生費 │ 2,738,215│ 32,294│ 2,770,509│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6 産業経済費 │ │ 5,495,760│ 119,620│ 5,615,380│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 産業経済費 │ 5,495,760│ 119,620│ 5,615,380│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 教育費 │ │ 23,945,426│ 203,883│ 24,149,309│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 教育総務費 │ 2,774,021│ 131,065│ 2,905,086│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 校外施設費 │ 78,154│ 131│ 78,285│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 幼稚園費 │ 831,240│ 3,500│ 834,740│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 児童保育費 │ 11,490,459│ 62,500│ 11,552,959│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 こども園費 │ 1,302,789│ 5,000│ 1,307,789│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │9 社会体育費 │ 744,555│ 1,687│ 746,242│
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│9 諸支出金 │ │ 8,109,642│ 110,550│ 8,220,192│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 特別会計繰出金 │ 7,367,993│ 602│ 7,368,595│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 財政調整基金 │ 7,981│ 109,948│ 117,929│
│ │ 積立金 │ │ │ │
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│10 予備費 │ │ 300,000│ 300,000│ 600,000│
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 予備費 │ 300,000│ 300,000│ 600,000│
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│歳 出 合 計 │ 128,390,761│ 1,285,663│ 129,676,424│
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補正前 1,283億9,076万1,000円
補正額 12億8,566万3,000円
補正後 1,296億7,642万4,000円