令和元年度東京都台東区一般会計補正予算(第2回)
第2号議案
令和元年6月4日
付託日:令和元年6月4日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和元年6月25日
議決日:令和元年6月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第2号議案
令和元年度東京都台東区一般会計補正予算(第2回)
令和元年度東京都台東区の一般会計補正予算(第2回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,764,577千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ101,414,577千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為の補正)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為補正」による。
令和元年6月4日提出
東京都台東区長 服 部 征 夫
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
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│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│9 地方特例交付金│ │96,081 │ 197,553 │ 293,634 │
│ ├─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │2 子ども・子育て│ 0 │ 197,553 │ 197,553 │
│ │ 支援臨時交付金│ │ │ │
├─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤
│12 分担金及び │ │ 862,807 │ △123,074 │ 739,733 │
│ ├─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 負担金 │1 分担金 │20,557 │ 302 │20,859 │
│ ├─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │2 負担金 │ 842,250 │ △123,376 │ 718,874 │
├─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤
│13 使用料及び │ │ 3,855,009 │ △116,397 │ 3,738,612 │
│ ├─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 手数料 │1 使用料 │ 3,174,410 │ △116,397 │ 3,058,013 │
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│14 国庫支出金 │ │21,530,634 │ 657,395 │22,188,029 │
│ ├─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │1 国庫負担金 │20,174,359 │ 281,745 │20,456,104 │
│ ├─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │2 国庫補助金 │ 1,290,339 │ 375,650 │ 1,665,989 │
├─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤
│15 都支出金 │ │ 8,069,191 │ 273,026 │ 8,342,217 │
│ ├─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │1 都負担金 │ 4,834,301 │ 146,584 │ 4,980,885 │
│ ├─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │2 都補助金 │ 2,643,132 │ 126,442 │ 2,769,574 │
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│17 寄附金 │ │67,981 │ 1,000 │68,981 │
│ ├─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │1 寄附金 │67,981 │ 1,000 │68,981 │
├─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤
│19 繰越金 │ │ 1 │ 774,633 │ 774,634 │
│ ├─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │1 繰越金 │ 1 │ 774,633 │ 774,634 │
├─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤
│20 諸収入 │ │ 3,212,055 │ 100,441 │ 3,312,496 │
│ ├─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │6 障害福祉 │95,970 │ 515 │96,485 │
│ │ │ │ │ │
│ │ サービス収入 │ │ │ │
│ ├─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │7 雑入 │ 631,825 │99,926 │ 731,751 │
├─────────┴─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 歳 入 合 計 │99,650,000 │ 1,764,577 │ 101,414,577│
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歳 出 (単位:千円)
┌────────┬─────────┬──────┬───────┬──────┐
│ 款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│2 総務費 │ │10,926,594 │ 675,523 │11,602,117 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │1 総務管理費 │ 7,939,902 │ 479,853 │ 8,419,755 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │2 防災費 │ 924,083 │ 118,275 │ 1,042,358 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │7 区民施設費 │ 661,764 │77,395 │ 739,159 │
├────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┤
│3 民生費 │ │35,849,640 │39,809 │35,889,449 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │1 社会福祉費 │10,866,274 │30,700 │10,896,974 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │2 児童福祉費 │ 4,572,230 │ 6,119 │ 4,578,349 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │3 生活保護費 │20,319,448 │ 2,990 │20,322,438 │
├────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┤
│4 衛生費 │ │ 8,683,256 │ 301,019 │ 8,984,275 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │1 衛生管理費 │ 1,003,013 │ 3,500 │ 1,006,513 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │3 公衆衛生費 │ 2,345,451 │75,729 │ 2,421,180 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │4 環境衛生費 │ 316,947 │ 157,872 │ 474,819 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │5 清掃費 │ 3,469,479 │63,918 │ 3,533,397 │
├────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┤
│5 文化観光費 │ │ 1,542,018 │60,725 │ 1,602,743 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │1 文化費 │ 992,479 │26,479 │ 1,018,958 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │2 観光費 │ 549,539 │34,246 │ 583,785 │
├────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┤
│6 産業経済費 │ │ 3,323,628 │ 214,515 │ 3,538,143 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │1 産業経済費 │ 3,323,628 │ 214,515 │ 3,538,143 │
├────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┤
│7 土木費 │ │ 7,099,049 │ 356,434 │ 7,455,483 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │1 土木管理費 │ 1,233,200 │86,121 │ 1,319,321 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │2 道路橋りょう費│ 3,058,071 │81,948 │ 3,140,019 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │3 河川費 │ 556 │ 2,695 │ 3,251 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │4 公園費 │ 1,011,605 │ 162,472 │ 1,174,077 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │6 都市整備費 │ 859,279 │19,865 │ 879,144 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │7 住宅費 │ 679,559 │ 3,333 │ 682,892 │
├────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┤
│8 教育費 │ │23,056,602 │ 227,385 │23,283,987 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │1 教育総務費 │ 2,308,716 │ 276,514 │ 2,585,230 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │5 幼稚園費 │ 1,073,863 │△67,062 │ 1,006,801 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │6 児童保育費 │11,092,865 │ △4,406 │11,088,459 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │7 こども園費 │ 1,221,780 │14,286 │ 1,236,066 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │8 社会教育費 │ 1,601,006 │ 3,596 │ 1,604,602 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │9 社会体育費 │ 465,603 │ 4,457 │ 470,060 │
├────────┼─────────┼──────┼───────┼──────┤
│9 諸支出金 │ │ 8,186,864 │ △110,833 │ 8,076,031 │
│ ├─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ │4 特別会計繰出金│ 7,089,453 │ △110,833 │ 6,978,620 │
├────────┴─────────┼──────┼───────┼──────┤
│ 歳 出 合 計 │99,650,000 │ 1,764,577 │ 101,414,577│
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第2表 債務負担行為補正
追 加
(単位:千円)
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│ 事 項 │期 間 │限度額 │
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│1 庁舎エレベーター改修工事│令和2年度│ 118,800│
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│2 財務会計・文書管理システ│令和元年度│ │
│ ム再構築委託 │ 〜 │ 438,895│
│ │令和2年度│ │
├──────────────┼─────┼───────────────────┤
│3 入谷地区センター(区民館│令和元年度│ │
│ 併設)改築(設計) │ 〜 │ 18,431│
│ │令和2年度│ │
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│4 胃がん検診(内視鏡検査)│令和元年度│令和元年度の胃がん検診(内視鏡検査)対│
│ 受診に係る公費負担 │ 〜 │象者の令和2年度における受診に対する公│
│ │令和2年度│費負担額 │
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│5 浅草文化観光センター外壁│令和2年度│51,645 │
│ 木製ルーバー等補修工事 │ │ │
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│6 台東育英小学校(育英幼稚│令和元年度│70,257 │
│ 園併設)教室等整備(設 │ 〜 │ │
│ 計、地盤調査) │令和2年度│ │
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補正前 996億5,000万円
補正額 17億6,457万7,000円
補正後 1,014億1,457万7,000円