平成29年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)
第1号議案
平成30年2月9日
付託日:平成30年2月9日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成30年3月2日
議決日:平成30年3月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第1号議案
平成29年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)
平成29年度東京都台東区の一般会計補正予算(第4回)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ610,662千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ99,267,543千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為補正」による。
(特別区債の補正)
第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 特別区債補正」による。
平成30年2月9日提出
東京都台東区長 服 部 征 夫
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
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│1 特別区税 │ │21,043,335 │178,308 │21,221,643 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 特別区民税 │17,519,400 │311,708 │17,831,108 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 特別区たばこ税 │3,451,424 │△133,400 │3,318,024 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│9 特別区交付金 │ │28,400,000 │800,000 │29,200,000 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 特別区財政 │28,400,000 │800,000 │29,200,000 │
│ │ │ │ │ │
│ │ 調整交付金 │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│13 国庫支出金 │ │22,231,533 │△355,401 │21,876,132 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 国庫負担金 │20,335,855 │5,558 │20,341,413 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 国庫補助金 │1,821,854 │△360,959 │1,460,895 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14 都支出金 │ │7,678,588 │△151,775 │7,526,813 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 都負担金 │4,642,846 │△62,844 │4,580,002 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 都補助金 │2,414,359 │△88,931 │2,325,428 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│15 財産収入 │ │424,247 │112,548 │536,795 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 財産売払収入 │634 │112,548 │113,182 │
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│16 寄附金 │ │72,711 │84,331 │157,042 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 寄附金 │72,711 │84,331 │157,042 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│17 繰入金 │ │2,104,016 │△1,965,618 │138,398 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 基金繰入金 │2,032,448 │△2,030,448 │2,000 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 特別会計繰入金 │71,568 │64,830 │136,398 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│18 繰越金 │ │1,641,484 │728,028 │2,369,512 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 繰越金 │1,641,484 │728,028 │2,369,512 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│19 諸収入 │ │3,069,449 │△11,083 │3,058,366 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 雑入 │637,875 │△11,083 │626,792 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│20 特別区債 │ │2,270,000 │△30,000 │2,240,000 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 特別区債 │2,270,000 │△30,000 │2,240,000 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 入 合 計 │99,878,205 │△610,662 │99,267,543 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
歳 出 (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款 │項 │補正前の額 │補正額 │計 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2 総務費 │ │10,980,874 │211,170 │11,192,044 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 総務管理費 │7,825,371 │185,482 │8,010,853 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 防災費 │1,168,452 │35,688 │1,204,140 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 区民施設費 │569,359 │△10,000 │559,359 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3 民生費 │ │36,837,350 │△65,428 │36,771,922 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 社会福祉費 │10,827,066 │△148,759 │10,678,307 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 児童福祉費 │4,346,423 │83,331 │4,429,754 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│4 衛生費 │ │8,071,406 │△82,161 │7,989,245 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 保健所費 │1,172,293 │△24,161 │1,148,132 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 公衆衛生費 │2,188,794 │△15,000 │2,173,794 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 環境衛生費 │291,841 │△7,000 │284,841 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 清掃費 │3,400,656 │△36,000 │3,364,656 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5 文化観光費 │ │1,828,390 │△12,614 │1,815,776 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 文化費 │1,277,808 │△12,614 │1,265,194 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6 産業経済費 │ │3,359,444 │△135,630 │3,223,814 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 産業経済費 │3,359,444 │△135,630 │3,223,814 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│7 土木費 │ │6,606,472 │769,797 │7,376,269 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 土木管理費 │1,311,219 │△39,157 │1,272,062 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 道路橋りょう費 │2,428,374 │△69,000 │2,359,374 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 公園費 │908,136 │0 │908,136 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 都市整備費 │895,264 │877,954 │1,773,218 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│8 教育費 │ │22,270,361 │△927,274 │21,343,087 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │1 教育総務費 │1,542,146 │△31,730 │1,510,416 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 小学校費 │5,015,648 │△386,809 │4,628,839 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │3 中学校費 │2,036,152 │△5,000 │2,031,152 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │5 幼稚園費 │868,034 │△12,000 │856,034 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 児童保育費 │9,265,863 │△451,970 │8,813,893 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │7 こども園費 │1,278,455 │△32,565 │1,245,890 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │8 社会教育費 │1,603,008 │△7,200 │1,595,808 │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│9 諸支出金 │ │9,137,805 │△368,522 │8,769,283 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │2 公債費 │1,664,908 │△38,173 │1,626,735 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │4 特別会計繰出金 │7,275,209 │△341,349 │6,933,860 │
│ ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │6 減債基金積立金 │193,092 │11,000 │204,092 │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 歳 出 合 計 │99,878,205 │△610,662 │99,267,543 │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
第2表 繰越明許費
(単位:千円)
┌───────────┬───────────┬──────────────┬────────┐
│款 │項 │事 業 名 │金 額 │
├───────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│2 総務費 │1 総務管理費 │情報システムのクラウド化推 │623,428 │
│ │ │ │ │
│ │ │進 │ │
├───────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│2 総務費 │2 防災費 │密集住宅市街地整備促進 │23,785 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│7 土木費 │2 道路橋りょう費 │私道舗装助成 │35,100 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴──────────────┴────────┘
第3表 債務負担行為補正
変 更
(単位:千円)
┌──────────────┬─────┬────────────────────┐
│ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │
├──────────────┼─────┼───────┬────────────┤
│1 蔵前小学校(放課後支援 │平成30年度│ 補 正 前 │ 補 正 後 │
│ 施設併設)改築(建築・ │ ├───────┼────────────┤
│ 電気・空調・給排水設備 │ │ 2,758,023 │ 3,042,191 │
│ 工事、工事監理業務委託)│ │ │ │
└──────────────┴─────┴───────┴────────────┘
第4表 特別区債補正
変 更
(単位:千円)
┌─────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┐
│起債の目的 │限度額 │起債の方法 │利率 │償還の方法 │備考 │
├─────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│1 学校施設の整 │補正前 │証券発行又は普│6.5%以内 │起債のときから│金融事情その│
│ 備 │2,270,000 │通貸借の方法に│(ただし、利率│据置期間を含め│他の都合によ│
│ ├──────┤ │ │ │ │
│ │補正後 │より政府その他│見直し方式で借│30年以内に元利│り、起債額の│
│ │2,240,000 │より起債する。│り入れる財政融│均等額、元金均│全部又はその│
│ │ │証券発行の場合│資資金、地方公│等額、満期一括│一部を翌年度│
│ │ │における発行価│共団体金融機構│額のいずれかの│に繰延起債す│
│ │ │格は、額面100 │資金について、│方法で償還する│ることもある│
│ │ │円につき98円以│利率の見直しを│。 │。 │
│ │ │上とする。 │行った後におい│ │ │
│ │ │ │ては、当該見直│ │ │
│ │ │ │し後の利率) │ │ │
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補正前 998億7,820万5,000円
補正額 △6億1,066万2,000円
補正後 992億6,754万3,000円