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件名

平成28年度東京都台東区一般会計補正予算(第3回)

番号

第62号議案

提出日

平成28年9月8日

委員会審査結果

付託日:平成28年9月8日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成28年10月3日

本会議議決結果

議決日:平成28年10月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第62号議案
         平成28年度東京都台東区一般会計補正予算(第3回)

 平成28年度東京都台東区の一般会計補正予算(第3回)は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ514,811千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ98,080,421千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
  平成28年9月8日提出
                        東京都台東区長  服 部 征 夫

 第1表 歳入歳出予算補正
  歳 入                            (単位:千円)
┌───────────┬─────────┬─────┬────┬─────┐
│款          │項        │補正前の額│補正額 │計    │
├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│13  国庫支出金   │         │22,098,105│22,439 │22,120,544│
│           ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│           │2 国庫補助金  │1,676,152 │22,439 │1,698,591 │
├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│14  都支出金    │         │7,188,008 │73,852 │7,261,860 │
│           ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│           │2 都補助金   │1,716,050 │73,852 │1,789,902 │
├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│15  財産収入    │         │562,372  │183   │562,555  │
│           ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│           │1 財産運用収入 │494,535  │183   │494,718  │
├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│17  繰入金     │         │1,795,552 │31,197 │1,826,749 │
│           ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│           │2 特別会計繰入金│0     │31,197 │31,197  │
├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│18  繰越金     │         │1,429,427 │369,987 │1,799,414 │
│           ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│           │1 繰越金    │1,429,427 │369,987 │1,799,414 │
├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│19  諸収入     │         │3,001,525 │17,153 │3,018,678 │
│           ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│           │7 雑入     │585,011  │17,153 │602,164  │
├───────────┴─────────┼─────┼────┼─────┤
│歳  入  合  計           │97,565,610│514,811 │98,080,421│
└─────────────────────┴─────┴────┴─────┘

  歳 出                            (単位:千円)
┌───────────┬─────────┬─────┬────┬─────┐
│款          │項        │補正前の額│補正額 │計    │
├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│2  総務費     │         │11,540,198│5,300  │11,545,498│
│           ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│           │1 総務管理費  │7,930,618 │5,000  │7,935,618 │
│           ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│           │2 防災費    │1,566,019 │300   │1,566,319 │
├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│3  民生費     │         │39,091,353│283,513 │39,374,866│
│           │1 社会福祉費  │13,066,017│106,113 │13,172,130│
│           ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│           │2 児童福祉費  │4,261,990 │9,439  │4,271,429 │
│           ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│           │3 生活保護費  │21,680,849│167,961 │21,848,810│
├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│4  衛生費     │         │7,941,324 │17,433 │7,958,757 │
│           ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│           │3 公衆衛生費  │2,092,715 │17,433 │2,110,148 │
├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│5  文化観光費   │         │1,647,729 │17,780 │1,665,509 │
│           ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│           │2 観光費    │561,029  │17,780 │578,809  │
├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│7  土木費     │         │6,366,312 │26,914 │6,393,226 │
│           ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│           │6 都市整備費  │909,603  │26,914 │936,517  │
├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│8  教育費     │         │16,788,884│163,871 │16,952,755│
│           ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│           │6 児童保育費  │6,973,729 │163,871 │7,137,600 │
├───────────┴─────────┼─────┼────┼─────┤
│歳  出  合  計           │97,565,610│514,811 │98,080,421│
└─────────────────────┴─────┴────┴─────┘

提案理由

補正前 975億6,561万円
補正額   5億1,481万1,000円
補正後 980億8,042万1,000円

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