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件名

平成25年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)

番号

第58号議案

提出日

平成25年9月12日

委員会審査結果

付託日:平成25年9月12日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成25年10月8日

本会議議決結果

議決日:平成25年10月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第58号議案
         平成25年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)

 平成25年度東京都台東区の一般会計補正予算(第4回)は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ565,916千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ90,443,328千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
 (債務負担行為の補正)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為補正」による。
  平成25年9月12日提出
                          東京都台東区長  吉 住   弘

 第1表 歳入歳出予算補正
  歳 入                              (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────┬────┬─────┐
│款          │項          │補正前の額│補正額 │計    │
├───────────┼───────────┼─────┼────┼─────┤
│13  国庫支出金   │           │20,645,438│ 120,833│20,766,271│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │2 国庫補助金    │ 849,352 │ 120,833│  970,185│
├───────────┼───────────┼─────┼────┼─────┤
│14  都支出金    │           │ 6,566,350│ 132,867│ 6,699,217│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │2 都補助金     │ 1,521,744│ 132,867│ 1,654,611│
├───────────┼───────────┼─────┼────┼─────┤
│16  寄附金     │           │71,291  │  7,000│  78,291│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │1 寄附金      │71,291  │  7,000│  78,291│
├───────────┼───────────┼─────┼────┼─────┤
│17  繰入金     │           │ 3,889,578│ 67,701│ 3,957,279│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │2 特別会計繰入金  │ 0    │ 67,701│  67,701│
├───────────┼───────────┼─────┼────┼─────┤
│18  繰越金     │           │ 1,072,344│ 233,239│ 1,305,583│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │1 繰越金      │ 1,072,344│ 233,239│ 1,305,583│
├───────────┼───────────┼─────┼────┼─────┤
│19  諸収入     │           │ 2,824,628│  4,276│ 2,828,904│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │7 雑入       │ 458,942 │  4,276│  463,218│
├───────────┴───────────┼─────┼────┼─────┤
│歳  入  合  計             │89,877,412│ 565,916│90,443,328│
└───────────────────────┴─────┴────┴─────┘

  歳 出                              (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬─────┬────┬─────┐
│款          │項          │補正前の額│補正額 │計    │
├───────────┼───────────┼─────┼────┼─────┤
│2  総務費     │           │11,068,015│ 248,655│11,316,670│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │1 総務管理費    │ 7,546,517│  3,496│ 7,550,013│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │2 防災費      │ 1,128,525│ 242,933│ 1,371,458│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │7 区民施設費    │ 1,228,336│  2,226│ 1,230,562│
├───────────┼───────────┼─────┼────┼─────┤
│3  民生費     │           │35,219,030│ 177,104│35,396,134│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │1 社会福祉費    │ 9,035,859│ 81,439│ 9,117,298│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │3 生活保護費    │22,015,852│ 95,665│22,111,517│
├───────────┼───────────┼─────┼────┼─────┤
│4  衛生費     │           │ 7,627,475│  4,178│ 7,631,653│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │1 衛生管理費    │ 1,064,484│  4,178│ 1,068,662│
├───────────┼───────────┼─────┼────┼─────┤
│5  文化観光費   │           │ 1,444,841│  2,215│ 1,447,056│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │1 文化費      │  802,418│  2,215│ 804,633 │
├───────────┼───────────┼─────┼────┼─────┤
│7  土木費     │           │ 6,259,495│  2,659│ 6,262,154│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │4 公園費      │  699,943│  2,659│ 702,602 │
├───────────┼───────────┼─────┼────┼─────┤
│8  教育費     │           │12,374,976│ 131,105│12,506,081│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │1 教育総務費    │ 1,321,724│   828│ 1,322,552│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │6 児童保育費    │ 4,833,329│ 125,517│ 4,958,846│
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │7 こども園費    │  693,568│  3,543│ 697,111 │
│           ├───────────┼─────┼────┼─────┤
│           │8 社会教育費    │ 1,638,732│  1,217│ 1,639,949│
├───────────┴───────────┼─────┼────┼─────┤
│歳  出  合  計             │89,877,412│ 565,916│90,443,328│
└───────────────────────┴─────┴────┴─────┘

 第2表 債務負担行為補正
  追 加                              (単位:千円)
┌─────────────────────┬───────┬──────────┐
│事    項               │期  間   │限  度  額   │
├─────────────────────┼───────┼──────────┤
│1  (仮称)谷中防災・コミュニティ施  │平成26年度  │18,942       │
│   設の整備(工事監理委託)      │       │          │
├─────────────────────┼───────┼──────────┤
│2  旧東京音楽学校奏楽堂保存活用計画  │平成26年度  │4,709        │
│   策定                │       │          │
└─────────────────────┴───────┴──────────┘

提案理由

補正前 898億7,741万2,000円
補正額   5億6,591万6,000円
補正後 904億4,332万8,000円

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