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件名

平成25年度東京都台東区一般会計補正予算(第2回)

番号

第47号議案

提出日

平成25年5月15日

委員会審査結果

付託日:平成25年5月15日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成25年5月15日

本会議議決結果

議決日:平成25年5月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第47号議案
         平成25年度東京都台東区一般会計補正予算(第2回)

 平成25年度東京都台東区の一般会計補正予算(第2回)は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ150,574千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ89,778,065千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
 (債務負担行為の補正)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為補正」による。
  平成25年5月15日提出
                          東京都台東区長  吉 住   弘

第1表 歳入歳出予算補正
 歳 入                                     (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│17  繰入金     │           │   3,739,004│    150,574│   3,889,578│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  基金繰入金    │   3,739,004│    150,574│   3,889,578│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  入  合  計             │  89,627,491│    150,574│  89,778,065│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

 歳 出                                     (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2  総務費     │           │  11,034,467│    18,060│  11,052,527│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  総務管理費    │   7,522,609│     8,420│   7,531,029│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7  区民施設費    │   1,218,696│     9,640│   1,228,336│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3  民生費     │           │  35,212,438│     2,024│  35,214,462│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  社会福祉費    │   9,035,608│      251│   9,035,859│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  児童福祉費    │   4,107,251│     1,773│   4,109,024│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5  文化観光費   │           │   1,434,065│     5,776│   1,439,841│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  観光費      │    636,647│     5,776│    642,423│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│7  土木費     │           │   6,140,133│    83,026│   6,223,159│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  道路橋りょう費  │   2,332,736│    69,311│   2,402,047│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4  公園費      │    688,983│    10,960│    699,943│
└───────────┴───────────┴───────┴───────┴───────┘

P.26
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7  住宅費      │   1,478,467│     2,755│   1,481,222│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│8  教育費     │           │  12,344,438│    11,688│  12,356,126│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6  児童保育費    │   4,832,185│     1,144│   4,833,329│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7  こども園費    │    686,807│     6,761│    693,568│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │8  社会教育費    │   1,636,216│     1,516│   1,637,732│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │9  社会体育費    │    432,765│     2,267│    435,032│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│10  予備費     │           │    150,000│    30,000│    180,000│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  予備費      │    150,000│    30,000│    180,000│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  出  合  計             │  89,627,491│    150,574│  89,778,065│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

第2表 債務負担行為補正
 変 更
                                         (単位:千円)
┌──────────────────┬────────┬───────────────────┐
│事    項            │期  間    │限  度  額            │
├──────────────────┼────────┼─────────┬─────────┤
│1  (仮称)谷中防災・コミュニ  │        │補正前      │補正後      │
│                  │平成26年度   ├─────────┼─────────┤
│   ティ施設の整備(建設工事)  │        │     1,133,679│     1,151,570│
└──────────────────┴────────┴─────────┴─────────┘

 追 加
                                         (単位:千円)
┌──────────────────┬────────┬───────────────────┐
│事    項            │期  間    │限  度  額            │
├──────────────────┼────────┼───────────────────┤
│1  庁舎老朽化対策(建築・電   │平成26年度   │                24,240│
│   気・空調・給排水設備工事)  │        │                   │
└──────────────────┴────────┴───────────────────┘

提案理由

補正前 896億2,749万1,000円
補正額  1億5,057万4,000円
補正後 897億7,806万5,000円

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