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件名

平成22年度東京都台東区一般会計予算(第4回)

番号

第1号議案

提出日

平成23年2月4日

委員会審査結果

付託日:平成23年2月4日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成23年2月24日

本会議議決結果

議決日:平成23年3月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第1号議案
         平成22年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)

 平成22年度東京都台東区の一般会計補正予算(第4回)は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ295,067千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ89,918,323千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
 (繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費補正」による。
平成23年2月4日提出
                        東京都台東区長  吉 住   弘

 第1表 歳入歳出予算補正
  歳 入   (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│1  特別区税    │           │17,929,061  │△431,617   │17,497,444  │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  特別区民税    │14,775,683  │△353,931   │14,421,752  │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3  特別区たばこ税  │3,097,128   │△77,686   │3,019,442   │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2  地方譲与税   │           │393,855    │1       │393,856    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3  地方道路譲与税  │0       │1       │1       │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│7  自動車取得税  │           │157,541    │4       │157,545    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│    交付金     │1  自動車取得税   │157,541    │4       │157,545    │
│           │           │       │       │       │
│           │   交付金     │       │       │       │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│9  特別区交付金  │           │28,900,000  │△2,143,734  │26,756,266  │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  特別区財政調整  │28,900,000  │△2,143,734  │26,756,266  │
│           │           │       │       │       │
│           │   交付金     │       │       │       │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│12  使用料及び   │           │3,251,711   │△21,790   │3,229,921   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│    手数料     │1  使用料      │2,580,347   │△12,219   │2,568,128   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  手数料      │671,364    │△9,571    │661,793    │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│13  国庫支出金   │           │19,016,561  │△98,920   │18,917,641  │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  国庫負担金    │18,152,114  │△29,446   │18,122,668  │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  国庫補助金    │830,625    │△69,474   │761,151    │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14  都支出金     │           │5,953,321   │△40,953   │5,912,368   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  都負担金     │4,067,388   │10,071    │4,077,459   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  都補助金     │1,231,767   │△48,104   │1,183,663   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3  都委託金     │654,166    │△2,920    │651,246    │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│16  寄附金     │           │85,831    │1,000     │86,831    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  寄附金      │85,831    │1,000     │86,831    │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│17  繰入金     │           │3,283,777   │△173,151   │3,110,626   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  基金繰入金    │3,207,629   │△378,242   │2,829,387   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  特別会計繰入金  │76,148    │205,091    │281,239    │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│18  繰越金     │           │1,498,231   │2,726,680   │4,224,911   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  繰越金      │1,498,231   │2,726,680   │4,224,911   │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│19  諸収入     │           │4,707,132   │△112,587   │4,594,545   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3  貸付金元利収入  │3,971,099   │△152,510   │3,818,589   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7  障害福祉     │52,551    │10,423    │62,974    │
│           │           │       │       │       │
│           │   サービス収入  │       │       │       │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │8  雑入       │407,112    │29,500    │436,612    │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  入  合  計             │90,213,390  │△295,067   │89,918,323  │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

  歳 出   (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│1  議会費     │           │588,948    │△12,228   │576,720    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  議会費      │588,948    │△12,228   │576,720    │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2  総務費     │           │9,872,654   │△281,461   │9,591,193   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  総務管理費    │7,516,779   │△202,461   │7,314,318   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  徴税費      │474,556    │△15,000   │459,556    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3  戸籍及び     │588,668    │△51,000   │537,668    │
│           │           │       │       │       │
│           │   住民基本台帳費 │       │       │       │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6  区民施設費    │1,004,190   │△13,000   │991,190    │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3  民生費     │           │33,753,610  │△311,188   │33,442,422  │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  社会福祉費    │9,417,384   │△311,188   │9,106,196   │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│4  衛生費     │           │7,780,210   │△218,410   │7,561,800   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  衛生管理費    │1,193,712   │△10,894   │1,182,818   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  保健所費     │936,142    │△38,000   │898,142    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3  公衆衛生費    │1,363,602   │10,203    │1,373,805   │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│            │4  環境衛生費    │282,410    │△5,240    │277,170    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │5  清掃費      │4,004,344   │△174,479   │3,829,865   │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5  文化観光費   │           │1,712,018   │△77,314   │1,634,704   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  文化費      │902,478    │△87,014   │815,464    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  観光費      │809,540    │9,700     │819,240    │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│6  産業経済費   │           │5,781,231   │△361,060   │5,420,171   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  産業経済費    │5,781,231   │△361,060   │5,420,171   │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│7  土木費     │           │6,335,498   │△278,880   │6,056,618   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  土木管理費    │1,022,426   │△60,630   │961,796    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  道路橋りょう費  │2,026,283   │△87,300   │1,938,983   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4  公園費      │695,657    │△72,244   │623,413    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │5  建築費      │329,453    │△27,412   │302,041    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6  都市整備費    │910,098    │△28,794   │881,304    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7  住宅費      │1,350,511   │△2,500    │1,348,011   │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│8  教育費     │           │12,214,518  │△249,906   │11,964,612  │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  教育総務費    │1,463,397   │△68,030   │1,395,367   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  小学校費     │1,800,790   │△7,000    │1,793,790   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3  中学校費     │857,398    │△5,000    │852,398    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │5  幼稚園費     │827,682    │△43,000   │784,682    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6  児童保育費    │4,548,302   │△70,000   │4,478,302   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7  こども園費    │480,613    │△26,000   │454,613    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │8  社会教育費    │1,672,013   │△10,876   │1,661,137   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │9  社会体育費    │478,000    │△20,000   │458,000    │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│9  諸支出金    │           │12,024,703  │1,495,380   │13,520,083  │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4  特別会計繰出金  │7,035,741   │1,445,837   │8,481,578   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │5  財政調整基金   │29,435    │21,000    │50,435    │
│           │           │       │       │       │
│           │   積立金     │       │       │       │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6  減債基金積立金  │222,203    │28,543    │250,746    │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  出  合  計             │90,213,390  │△295,067   │89,918,323  │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

 第2表 繰越明許費補正
  追 加   (単位:千円)
┌─────────┬───────────┬─────────────────┬───────┐
│款        │項          │事業名              │金額     │
├─────────┼───────────┼─────────────────┼───────┤
│5  文化観光費 │2  観光費      │浅草文化観光センターの整備    │58,500    │
├─────────┼───────────┼─────────────────┼───────┤
│7  土木費   │2  道路橋りょう費  │電線類地中化モデル実施      │10,025    │
├─────────┼───────────┼─────────────────┼───────┤
│8  教育費   │8  社会教育費    │図書館管理運営          │15,624    │
└─────────┴───────────┴─────────────────┴───────┘

提案理由

補正前 902億1,339万円
補正額 △2億9,506万7,000円
補正後 899億1,832万3,000円

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