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件名

平成20年度東京都台東区一般会計補正予算(第6回)

番号

第34号議案

提出日

平成21年2月23日

委員会審査結果

付託日:平成21年2月23日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成21年2月26日

本会議議決結果

議決日:平成21年2月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第34号議案
         平成20年度東京都台東区一般会計補正予算(第6回)

 平成20年度東京都台東区の一般会計補正予算(第6回)は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,836,517千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ95,666,590千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
 (繰越明許費)
第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。
  平成21年2月23日提出
                          東京都台東区長  吉 住   弘

第1表 歳入歳出予算補正
 歳 入                                     (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│13  国庫支出金   │           │  15,668,883│   2,836,517│  18,505,400│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  国庫補助金    │   1,295,365│   2,836,517│   4,131,882│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  入  合  計             │  92,830,073│   2,836,517│  95,666,590│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

 歳 出                                     (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2  総務費     │           │  10,724,139│   2,772,437│  13,496,576│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  総務管理費    │   8,306,228│   2,772,437│  11,078,665│
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│3  民生費     │           │  32,670,960│    64,080│  32,735,040│
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  児童福祉費    │   6,968,115│    64,080│   7,032,195│
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  出  合  計             │  92,830,073│   2,836,517│  95,666,590│
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

第2表 繰越明許費
                                        (単位:千円)
┌─────────┬─────────┬────────────┬────────────┐
│款        │項        │事  業  名     │金    額      │
├─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│2 総 務 費  │1 総務管理費  │定額給付金       │   2,698,567│
├─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤
│3 民 生 費  │2 児童福祉費  │子育て応援特別手当   │      62,532│
└─────────┴─────────┴────────────┴────────────┘

提案理由

補正前 928億3,007万3,000円
補正額 28億3,651万7,000円
補正後 956億6,659万円

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