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件名

平成28年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回)

番号

第48号議案

提出日

平成28年6月3日

委員会審査結果

付託日:平成28年6月3日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成28年6月23日

本会議議決結果

議決日:平成28年6月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第48号議案
         平成28年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回)

 平成28年度東京都台東区の一般会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ689,354千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ97,489,354千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
  平成28年6月3日提出
                        東京都台東区長  服 部 征 夫

 第1表 歳入歳出予算補正
  歳 入                                     (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│13  国庫支出金   │           │21,950,191  │147,914    │22,098,105  │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  国庫補助金    │1,528,238   │147,914    │1,676,152   │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│14  都支出金    │           │7,066,806   │44,946    │7,111,752   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  都補助金     │1,679,404   │36,646    │1,716,050   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │3  都委託金     │560,260    │8,300     │568,560    │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│15  財産収入    │           │495,305    │67,067    │562,372    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  財産運用収入   │494,095    │440      │494,535    │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  財産売払収入   │1,210     │66,627    │67,837    │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│18  繰越金     │           │1,000,000   │429,427    │1,429,427   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  繰越金      │1,000,000   │429,427    │1,429,427   │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  入  合  計             │96,800,000  │689,354    │97,489,354  │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

  歳 出                                     (単位:千円)
┌───────────┬───────────┬───────┬───────┬───────┐
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│2  総務費     │           │11,091,035  │372,907    │11,463,942  │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  総務管理費    │7,624,965   │305,653    │7,930,618   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │2  防災費      │1,543,302   │22,717    │1,566,019   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │4  戸籍及び住民   │691,209    │44,537    │735,746    │
│           │           │       │       │       │
│           │   基本台帳費   │       │       │       │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│5  文化観光費   │           │1,587,729   │60,000    │1,647,729   │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│款          │項          │補正前の額  │補正額    │計      │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  文化費      │1,026,700   │60,000    │1,086,700   │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│7  土木費     │           │6,306,600   │59,712    │6,366,312   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6  都市整備費    │849,891    │59,712    │909,603    │
├───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────┤
│8  教育費     │           │16,592,149  │196,735    │16,788,884  │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │1  教育総務費    │1,442,995   │8,900     │1,451,895   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │6  児童保育費    │6,790,090   │183,639    │6,973,729   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │7  こども園費    │1,071,118   │3,300     │1,074,418   │
│           ├───────────┼───────┼───────┼───────┤
│           │8  社会教育費    │1,579,408   │896      │1,580,304   │
├───────────┴───────────┼───────┼───────┼───────┤
│歳  出  合  計             │96,800,000  │689,354    │97,489,354  │
└───────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

提案理由

補正前  968億円
補正額    6億8,935万4,000円
補正後  974億8,935万4,000円

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