提出日 | 平成24年6月4日 | 議案番号 | 第36号議案 |
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委員会付託日 | 平成24年6月4日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 平成24年6月21日 | ||
議決年月日 | 平成24年6月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第36号議案 平成24年度東京都台東区一般会計補正予算(第1回) 平成24年度東京都台東区の一般会計補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ324,718千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ94,124,718千円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成24年6月4日提出 東京都台東区長 吉 住 弘 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) ┌───────────┬─────────┬─────┬────┬─────┐ │款 │項 │補正前の額│補正額 │計 │ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │11 分担金及び │ │ 1,022,376│ 5,662│ 1,028,038│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ 負担金 │2 負担金 │ 822,180│ 5,662│ 827,842│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │12 使用料及び │ │ 3,172,545│ 6,352│ 3,178,897│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ 手数料 │1 使用料 │ 2,572,910│ 5,750│ 2,578,660│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 手数料 │ 599,635│ 602│ 600,237│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │13 国庫支出金 │ │20,571,784│ 18,947│20,590,731│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 国庫負担金 │19,671,899│ 10,597│19,682,496│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 国庫補助金 │ 838,132│ 8,350│ 846,482│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │14 都支出金 │ │ 6,352,920│ 106,965│ 6,459,885│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 都負担金 │ 4,469,762│ 5,298│ 4,475,060│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 都補助金 │ 1,436,280│ 101,467│ 1,537,747│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │3 都委託金 │ 446,878│ 200│ 447,078│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │15 財産収入 │ │ 420,388│ 47,710│ 468,098│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 財産売払収入 │ 1,502│ 47,710│ 49,212│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │16 寄附金 │ │ 69,501│ 1,000│ 70,501│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 寄附金 │ 69,501│ 1,000│ 70,501│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │18 繰越金 │ │ 1,000,000│ 137,782│ 1,137,782│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 繰越金 │ 1,000,000│ 137,782│ 1,137,782│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │19 諸収入 │ │ 4,564,104│ 300│ 4,564,404│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │7 雑入 │ 488,742│ 300│ 489,042│ └───────────┴─────────┴─────┴────┴─────┘ ┌───────────┬─────────┬─────┬────┬─────┐ │款 │項 │補正前の額│補正額 │計 │ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │歳 入 合 計 │ │93,800,000│ 324,718│94,124,718│ └───────────┴─────────┴─────┴────┴─────┘ 歳 出 (単位:千円) ┌───────────┬─────────┬─────┬────┬─────┐ │款 │項 │補正前の額│補正額 │計 │ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │1 議会費 │ │ 676,231│ △7,130│ 669,101│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 議会費 │ 676,231│ △7,130│ 669,101│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │2 総務費 │ │12,761,357│ 53,883│12,815,240│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 総務管理費 │10,977,528│ 53,883│11,031,411│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │3 民生費 │ │34,984,621│ 1,000│34,985,621│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 社会福祉費 │ 8,792,920│ 1,000│ 8,793,920│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │4 衛生費 │ │ 7,496,644│ 4,251│ 7,500,895│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 保健所費 │ 909,811│ 0│ 909,811│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │4 環境衛生費 │ 271,422│ 4,251│ 275,673│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │5 文化観光費 │ │ 1,643,261│ 4,980│ 1,648,241│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 観光費 │ 660,804│ 4,980│ 665,784│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │7 土木費 │ │ 6,536,477│ 71,518│ 6,607,995│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 土木管理費 │ 865,305│ 16,196│ 881,501│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 道路橋りょう費│ 2,176,662│ 13,618│ 2,190,280│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │6 都市整備費 │ 794,628│ 41,704│ 836,332│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │8 教育費 │ │12,198,449│ 196,216│12,394,665│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 教育総務費 │ 1,408,881│ 200│ 1,409,081│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │5 幼稚園費 │ 771,913│ 3,968│ 775,881│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │6 児童保育費 │ 4,861,616│ 191,435│ 5,053,051│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │8 社会教育費 │ 1,585,777│ 613│ 1,586,390│ ├───────────┴─────────┼─────┼────┼─────┤ │歳 出 合 計 │93,800,000│ 324,718│94,124,718│ └─────────────────────┴─────┴────┴─────┘ |
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提案理由 | |||
補正前 938億円 補正額 3億2,471万8,000円 補正後 941億2,471万8,000円 |