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議案詳細情報

第44号議案 平成29年度東京都台東区一般会計補正予算(第3回)

提出日 平成29年9月11日 議案番号 第44号議案
委員会付託日 平成29年9月11日 付託委員会 企画総務委員会
委員会審査日 平成29年10月3日
議決年月日 平成29年10月25日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第44号議案
         平成29年度東京都台東区一般会計補正予算(第3回)

 平成29年度東京都台東区の一般会計補正予算(第3回)は、次に定めるところによる。
 (歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ602,999千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ99,878,205千円と定める。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
  平成29年9月11日提出
                         東京都台東区長  服 部 征 夫

 第1表 歳入歳出予算補正
 歳 入                        (単位:千円)
┌──────┬─────────┬─────┬────┬─────┐
│  款   │項        │補正前の額│補正額 │計    │
├──────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│13国庫支出金│         │22,222,414│9,119  │22,231,533│
│      ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│      │3 国庫委託金  │64,705  │9,119  │73,824  │
├──────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│16寄附金  │         │68,711  │4,000  │72,711  │
│      ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│      │1 寄附金    │68,711  │4,000  │72,711  │
├──────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│17繰入金  │         │2,032,448 │71,568 │2,104,016 │
│      ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│      │2 特別会計繰入金│0     │71,568 │71,568  │
├──────┼─────────┼─────┼────┼─────┤
│18繰越金  │         │1,123,172 │518,312 │1,641,484 │
│      ├─────────┼─────┼────┼─────┤
│      │1 繰越金    │1,123,172 │518,312 │1,641,484 │
├──────┴─────────┼─────┼────┼─────┤
│ 歳  入  合  計     │99,275,206│602,999 │99,878,205│
└────────────────┴─────┴────┴─────┘

  歳 出                        (単位:千円)
┌─────────┬───────┬─────┬────┬─────┐
│   款     │項      │補正前の額│補正額 │計    │
├─────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│3  民生費   │       │36,302,438│534,912 │36,837,350│
│         ├───────┼─────┼────┼─────┤
│         │1 社会福祉費│10,683,536│143,530 │10,827,066│
│         ├───────┼─────┼────┼─────┤
│         │2 児童福祉費│4,331,063 │15,360 │4,346,423 │
│         ├───────┼─────┼────┼─────┤
│         │3 生活保護費│21,205,636│366,903 │21,572,539│
│         ├───────┼─────┼────┼─────┤
│         │4 国民年金費│82,142  │9,119  │91,261  │
├─────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│5 文化観光費  │       │1,810,250 │18,140 │1,828,390 │
│         ├───────┼─────┼────┼─────┤
│         │1 文化費  │1,269,168 │8,640  │1,277,808 │
│         ├───────┼─────┼────┼─────┤
│         │2 観光費  │541,082  │9,500  │550,582  │
├─────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│7 土木費    │       │6,588,496 │17,976 │6,606,472 │
│         ├───────┼─────┼────┼─────┤
│         │1 土木管理費│1,296,921 │14,298 │1,311,219 │
│         ├───────┼─────┼────┼─────┤
│         │6 都市整備費│891,586  │3,678  │895,264  │
├─────────┼───────┼─────┼────┼─────┤
│8 教育費    │       │22,238,390│31,971 │22,270,361│
│         ├───────┼─────┼────┼─────┤
│         │1 教育総務費│1,515,500 │26,646 │1,542,146 │
│         ├───────┼─────┼────┼─────┤
│         │6 児童保育費│9,262,455 │3,408  │9,265,863 │
│         ├───────┼─────┼────┼─────┤
│         │8 社会教育費│1,601,091 │1,917  │1,603,008 │
├─────────┴───────┼─────┼────┼─────┤
│    歳  出  合  計   │99,275,206│602,999 │99,878,205│
└─────────────────┴─────┴────┴─────┘
提案理由
補正前 992億7,520万6,000円
補正額   6億 299万9,000円
補正後 998億7,820万5,000円