提出日 | 平成25年11月25日 | 議案番号 | 第67号議案 |
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委員会付託日 | 平成25年11月25日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 平成25年12月12日 | ||
議決年月日 | 平成25年12月17日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第67号議案 平成25年度東京都台東区一般会計補正予算(第5回) 平成25年度東京都台東区の一般会計補正予算(第5回)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ275,023千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ90,718,351千円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為補正」による。 平成25年11月25日提出 東京都台東区長 吉 住 弘 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) ┌───────────┬───────┬─────┬────┬─────┐ │款 │項 │補正前の額│補正額 │計 │ ├───────────┼───────┼─────┼────┼─────┤ │11 分担金及び │ │ 847,030│ 24,119│ 871,149│ │ ├───────┼─────┼────┼─────┤ │ 負担金 │2 負担金 │ 831,595│ 24,119│ 855,714│ ├───────────┼───────┼─────┼────┼─────┤ │13 国庫支出金 │ │20,766,271│ 17,583│20,783,854│ │ ├───────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 国庫負担金│19,740,847│ 17,583│19,758,430│ ├───────────┼───────┼─────┼────┼─────┤ │14 都支出金 │ │ 6,699,217│ 43,165│ 6,742,382│ │ ├───────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 都負担金 │ 4,486,330│ 8,791│ 4,495,121│ │ ├───────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 都補助金 │ 1,654,611│ 34,374│ 1,688,985│ ├───────────┼───────┼─────┼────┼─────┤ │16 寄附金 │ │ 78,291│ 12,681│ 90,972│ │ ├───────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 寄附金 │ 78,291│ 12,681│ 90,972│ ├───────────┼───────┼─────┼────┼─────┤ │18 繰越金 │ │ 1,305,583│ 177,475│ 1,483,058│ │ ├───────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 繰越金 │ 1,305,583│ 177,475│ 1,483,058│ ├───────────┴───────┼─────┼────┼─────┤ │歳 入 合 計 │90,443,328│ 275,023│90,718,351│ └───────────────────┴─────┴────┴─────┘ 歳 出 (単位:千円) ┌───────────┬───────┬─────┬────┬─────┐ │款 │項 │補正前の額│補正額 │計 │ ├───────────┼───────┼─────┼────┼─────┤ │2 総務費 │ │11,316,670│ 44,958│11,361,628│ │ │ ├─────┼────┼─────┤ │ │2 防災費 │ 1,371,458│ 32,958│ 1,404,416│ ├───────────┼───────┼─────┼────┼─────┤ │ │3 徴税費 │ 444,214│ 12,000│ 456,214│ ├───────────┼───────┼─────┼────┼─────┤ │3 民生費 │ │35,396,134│ 4,416│35,400,550│ │ ├───────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 社会福祉費│ 9,117,298│ 4,416│ 9,121,714│ ├───────────┼───────┼─────┼────┼─────┤ │4 衛生費 │ │ 7,631,653│ 40,772│ 7,672,425│ │ ├───────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 衛生管理費│ 1,068,662│ 5,602│ 1,074,264│ │ ├───────┼─────┼────┼─────┤ │ │3 公衆衛生費│ 1,711,543│ 35,170│ 1,746,713│ ├───────────┼───────┼─────┼────┼─────┤ │8 教育費 │ │12,506,081│ 184,877│12,690,958│ │ ├───────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 教育総務費│ 1,322,552│ 35,551│ 1,358,103│ │ ├───────┼─────┼────┼─────┤ │ │6 児童保育費│ 4,958,846│ 149,326│ 5,108,172│ ├───────────┴───────┼─────┼────┼─────┤ │歳 出 合 計 │90,443,328│ 275,023│90,718,351│ └───────────────────┴─────┴────┴─────┘ 第2表 債務負担行為補正 追 加 (単位:千円) ┌──────────────────┬─────┬───────────┐ │事 項 │期 間 │限 度 額 │ ├──────────────────┼─────┼───────────┤ │1 子ども・子育て支援新制度対応 │平成26年度│15,181 │ │ 電子システム構築 │ │ │ └──────────────────┴─────┴───────────┘ |
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提案理由 | |||
補正前 904億4,332万8,000円 補正額 2億7,502万3,000円 補正後 907億1,835万1,000円 |