提出日 | 平成25年6月3日 | 議案番号 | 第48号議案 |
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委員会付託日 | 平成25年6月3日 | 付託委員会 | 企画総務委員会 |
委員会審査日 | 平成25年6月20日 | ||
議決年月日 | 平成25年6月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第48号議案 平成25年度東京都台東区一般会計補正予算(第3回) 平成25年度東京都台東区の一般会計補正予算(第3回)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ99,347千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ89,877,412千円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成25年6月3日提出 東京都台東区長 吉 住 弘 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) ┌───────────┬─────────┬─────┬────┬─────┐ │款 │項 │補正前の額│補正額 │計 │ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │12 使用料及び │ │ 3,404,202│ 1,500│ 3,405,702│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ 手数料 │1 使用料 │ 2,780,377│ 1,200│ 2,781,577│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 手数料 │ 623,825│ 300│ 624,125│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │13 国庫支出金 │ │20,632,395│ 13,043│20,645,438│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 国庫補助金 │ 836,309│ 13,043│ 849,352│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │14 都支出金 │ │ 6,558,890│ 7,460│ 6,566,350│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 都補助金 │ 1,515,184│ 6,560│ 1,521,744│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │3 都委託金 │ 557,376│ 900│ 558,276│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │16 寄附金 │ │ 66,291│ 5,000│ 71,291│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 寄附金 │ 66,291│ 5,000│ 71,291│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │18 繰越金 │ │ 1,000,000│ 72,344│ 1,072,344│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 繰越金 │ 1,000,000│ 72,344│ 1,072,344│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │歳 入 合 計 │ │89,778,065│ 99,347│89,877,412│ └───────────┴─────────┴─────┴────┴─────┘ 歳 出 (単位:千円) ┌───────────┬─────────┬─────┬────┬─────┐ │款 │項 │補正前の額│補正額 │計 │ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │2 総務費 │ │11,052,527│ 15,488│11,068,015│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 総務管理費 │ 7,531,029│ 15,488│ 7,546,517│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │3 民生費 │ │35,214,462│ 4,568│35,219,030│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 社会福祉費 │22,011,284│ 4,568│22,015,852│ └───────────┴─────────┴─────┴────┴─────┘ ┌───────────┬─────────┬─────┬────┬─────┐ │款 │項 │補正前の額│補正額 │計 │ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │4 衛生費 │ │ 7,608,370│ 19,105│ 7,627,475│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │3 公衆衛生費 │ 1,692,438│ 19,105│ 1,711,543│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │5 文化観光費 │ │ 1,439,841│ 5,000│ 1,444,841│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 文化費 │ 797,418│ 5,000│ 802,418│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │7 土木費 │ │ 6,223,159│ 36,336│ 6,259,495│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 土木管理費 │ 889,592│ 15,456│ 905,048│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 道路橋りょう費│ 2,402,047│ 20,880│ 2,422,927│ ├───────────┼─────────┼─────┼────┼─────┤ │8 教育費 │ │12,356,126│ 18,850│12,374,976│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │1 教育総務費 │ 1,320,824│ 900│ 1,321,724│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │2 小学校費 │ 1,753,768│ 12,200│ 1,765,968│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │3 中学校費 │ 860,405│ 4,750│ 865,155│ │ ├─────────┼─────┼────┼─────┤ │ │8 社会教育費 │ 1,637,732│ 1,000│ 1,638,732│ ├───────────┴─────────┼─────┼────┼─────┤ │歳 出 合 計 │89,778,065│ 99,347│89,877,412│ └─────────────────────┴─────┴────┴─────┘ |
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提案理由 | |||
補正前 897億7,806万5,000円 補正額 9,934万7,000円 補正後 898億7,741万2,000円 |